你正常開票的時候確認應收賬款完了之后,你這個錢直接用來發(fā)工資的話,你就直接是借應付職工薪酬貸應收賬款。
請問一下老師,勞務派遣公司開了發(fā)票出去,但是沒有勞務收入進賬,只有一份代發(fā)協(xié)議,這種情況如果賬務處理,謝謝! 如果小規(guī)模勞務派遣公司,季度開票超過50萬如果征稅
老師,一小規(guī)模勞務派遣公司本月開票50萬專票給總包公司,總包公司按發(fā)票面額代付了農(nóng)民工工資,因此該勞務派遣就沒有收入進賬,請問這種情況,該勞務派遣公司應該如果做賬呢?
請問一下,勞務派遣公司既有一般計數(shù)稅,又有差額征稅(服務費開增票,代收代付開普票),那收入的中確認,代收代付的普票是不是也要算收入,同時代發(fā)放的工資要進成本,要與普票的金額相一致,對嗎?對于這種代收代付工資的派遣公司什么情況下選一般計稅呢?2 如果是分包的勞務派遣公司,是不是只有服務費,用一般計稅,沒有差額計稅? 開票計收入,收到票計成本,進項可以全部抵扣? 3 針對2的情況是不是和人力外包公司的情況是一樣的,可以參照人力外包公司的賬務處理? 4 如果公司有幫別的單位請鐘點工,臨時工,是不是可以根據(jù)銀行付款水單直接入成本,還是需要他們?nèi)ザ悇沾_發(fā)票,才能入賬呢? 5最后勞務派遣公司財務做賬的注意事項是什 么?比如收到的房租,物業(yè)費用進項可抵嗎?
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務派遣公司代發(fā)的,勞務派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務派遣費,請問這個應該怎么做賬
請問老師,勞務派遣員工代發(fā)工資,派遣公司給開的這種發(fā)票應該怎么做賬呢,借主營業(yè)務成本-工資,貸銀行存款嗎
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們?nèi)绾螒抖悇站值囊?/p>
你好,小規(guī)模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發(fā)票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬研發(fā)占比5%,填報中根據(jù)文件規(guī)定高新技術企業(yè)最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數(shù)據(jù)是否準確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據(jù)賬的上數(shù)來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
謝謝老師,但是這個錢是總包那邊直接發(fā)給工人了,不進勞務派遣公司賬戶,這種應該如果處理呢?
這是在建筑行業(yè)比較常見的一種處理,這個是沒有影響的呀,因為現(xiàn)在很多地方都會要求這個農(nóng)民工的工資是專戶發(fā)放,所以說這種情況是常見的。
可是好像平不了老師,如果確認了收入,又不能體現(xiàn)這筆錢已經(jīng)支付出去了,賬面上就顯示利潤很高[捂臉][捂臉],利潤不是要征收25%嗎?這樣……?
借,應付職工薪酬? 貸,應收賬款 這就可體現(xiàn)了啊,是按你債權債務抵消的 是的