您好 是單位繳納社保費(fèi) 一部分單位承擔(dān)計(jì)入管理費(fèi)用 一部分個(gè)人承擔(dān)計(jì)入其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄是什么意思?
請(qǐng)問(wèn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,社保這樣做分錄對(duì)嘛? 1. 交納社保 借:管理費(fèi)用--社保費(fèi) 其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保) 貸:銀行存款 2.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用--工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 3.發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款(個(gè)人部分社保) 貸:銀行存款
支付工資時(shí)沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放。借:管理費(fèi)用—工資其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款繳納社保時(shí)借:管理費(fèi)用—社保其他應(yīng)收款—個(gè)人部分社保貸:銀行存款請(qǐng)問(wèn)是否正確?為什么其他應(yīng)收款會(huì)有余額?
哪個(gè)計(jì)提支付分錄是對(duì)的?借:管理費(fèi)用-社保50 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保100 借:應(yīng)付職工薪酬100 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 貸:銀行存款50 / 借:管理費(fèi)用:50 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保50 借:應(yīng)付職工薪酬-社保50 貸:銀行存款50 ?
老師,繳納社保是借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 還是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸:銀行存款 這兩者有什么區(qū)別呢?個(gè)人部分是應(yīng)收還是應(yīng)付呀
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬(wàn),免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報(bào)增值稅?申報(bào)表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實(shí)際上紅沖的是1%稅率,提交會(huì)顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計(jì)提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長(zhǎng)期掛會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報(bào)做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時(shí)需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊(cè)了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購(gòu)進(jìn)了多輛挖機(jī),因?yàn)槭菍F比咳胭~在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬(wàn)固定資產(chǎn)計(jì)提了80多萬(wàn)折舊費(fèi)且沒(méi)有什么業(yè)務(wù)收入。因平時(shí)業(yè)務(wù)都開的三個(gè)點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個(gè)字可以嗎
二手車使用簡(jiǎn)易計(jì)稅怎樣申報(bào)增值稅?
老師,我這個(gè)問(wèn)題是一對(duì)一嗎
不太明白您的一對(duì)一是什么意思
就是您只回答我一個(gè)人的問(wèn)題嗎?
不是的 是也會(huì)回答其他學(xué)員的問(wèn)題