你好!可以補充申報了。
老師我們企業去年成立的,資金賬簿印花稅沒有交,我才發現,我應該怎么補交啊,直接國家稅務局官網報稅就可以了嗎
老師你好,我想問下,我們18/19年的外匯收入之前的財務一直沒做賬,今年要入賬的話,可以當成是在今年確認收入嗎?這些收入都沒有交印花稅,補繳的話是直接在網上塡報就可以,還是要去稅務局填報啊?
老師,我新接手一家小微企業的帳,以前這帳都是代賬做的,我發現他們一直沒有申報過印花稅。從2019年到現在發生合同收入有1千萬左右,我如果接手做賬申報,應該把以前的補上,還是就從下個月開始申報?
老師,小企業會計準則小規模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財務交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務處理,后面再按次申報,我應該歸去那個科目?直接入管理費用還是稅金附加?
我們公司注銷 征管科查賬說是有預收賬款應該在2021年和之前年份就計入收入 但是我們沒有 而是直接掛預收賬款待著 這筆預收賬款我們是在2022年才開的發票 交的稅 然后稅務局說我們屬于延遲交稅 讓我們補繳增值稅的滯納金 這個滯納金該怎么申報啊
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
這樣就可以了嗎老師
你好!可以的。可以這樣
老師還用去稅務局購買貼花嗎
這樣申報完了就可以了吧
你好!不用去了,這樣就可以了。
老師資金賬簿一年交一次印花稅,還是一共就交這一次就可以了啊
你好!如果你以后沒有增加注冊資金就不用交了