你好? ?當月的收入 直接做 開了發票后 沖無票收入在按發票做一遍的。??
社會團體收會員費,當月收了會員費發票次月開出,做賬是先做銀行存款,貸應收或預收,下個月沖應收做收入嗎?還是當月直接做收入,發票開了以后附在銀行收款單據后面呢
老師好,當月開發票當月收到款了,可以直接記:借:銀行存款XX,貸:主營業務收入xx,把收到款的銀行回單和開的發票附在此憑證后做附件嗎?
有個主營業務收入,正常我們會先開發票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業務收入 嗎?還是應該如何做?
當月開出發票后,當月就收到匯款的業務,一般怎么處理呢? 是先按照開票金額確認收入,掛應收賬款,再沖應收賬款?還是直接合并到一起:借銀行存款,貸主營收入,而不通過應收賬款過渡呢?
請問一下,社會團體組織協會。開會員費,因為沒有申請財政統一收據,開的是稅務發票,請問我開了1個點的稅務發票,但其實會員費是免征增值稅。那我做賬的時候是要把1個點稅額單獨做出來 借:銀行存款 貸:會費收入-非限定收入 貸:應交稅費-應交增值稅 還是可以開票歸開票,賬面我做 借:銀行存款 貸:會費收入-非限定收入(把稅額也直接算到收入里面
支付給臨時外聘參加體育比賽的運動員的務工費應該怎么記賬?
老師我在填寫稅審表,本年增加了法定公積金,是不是資產負債表和利潤表的勾稽關系是不是就不相等了
做股權變更,稅務要交的所得稅和印花稅都是雙方自行申報嗎?還是說得讓轉出方做了,受讓方才確認申報呢?還是說可以受讓方自己申報自己的先呢?老師請教一下
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
這種協會是收付實現制是嗎
還有是預收了培訓費,培訓是下個月才舉辦,那現在是不是也是先做收入,還是掛預收
你好? 那你們是要次月開票的話 你們馬上收到錢了也得做賬的。 是的??
那預收的也直接先做收入嗎,還是先掛預收呢
你好 是的。 先做收入了? ?
比如當月收會費1000未開票,賬務處理是這個月先做銀行存款1000貸收入1000,次月開了發票做一筆負數銀行-1000,貸收入-1000,然后再做一筆正數銀行存款1000,貸收入1000嗎
你好 是的。? ?就這樣來做分錄了??