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老師,您好,我們單位取到增值稅普通發票26萬的農產品采購發票(免稅),開出去24萬的9%的增值稅專用發票,請問買賣如果做賬可以抵消稅費

2020-10-21 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-21 20:51

同學你好 進項稅額=260000*10%=26000 銷項稅=240000*9%=21600 答:《增值稅暫行條例》第八條規定,納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務)支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。   下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:   (三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式: 財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告 財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號 二、納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 20:52

您好,老師,會計分錄應該怎么做

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:53

進項稅的話 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:主營業務成本

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 20:54

老師,不理解這個為什么要貸方記主營業務成本

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齊紅老師 解答 2020-10-21 20:59

因為采購發票當時不確認進項稅 如果你入庫的時候就確認進項稅就是 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:主營業務成本

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:00

謝謝老師

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:04

鐘老師,如果我們是銷售方,是不是可以做,借,現金,貸,主營業務收入?因為是免稅的,可以不用記應交稅金

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:19

可以計應交稅費 然后轉入營業外收入-稅收減免

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:20

感謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:21

您客氣 祝您工作順利

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:23

鐘老師,銷售方是自產的農產品怎么記賬,就是在成為庫存商品之前應該在哪個科目里面?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:29

自產農產品銷售之前也是庫存商品

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:33

那在生產成產成品之前呢?比如還是樹苗的時候,比如買化肥用于生產應該怎么記賬?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:35

產成品之前是自生產成本和制造費用 化肥投入之前,計入原材料 領用之后? 計入生產成本或者制造費用

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快賬用戶7005 追問 2020-10-21 21:36

謝謝老師耐心解答,祝您有個好夢

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:37

謝謝您 祝您工作順利

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同學你好 進項稅額=260000*10%=26000 銷項稅=240000*9%=21600 答:《增值稅暫行條例》第八條規定,納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務)支付或者負擔的增值稅額,為進項稅額。   下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:   (三)購進農產品,除取得增值稅專用發票或者海關進口增值稅專用繳款書外,按照農產品收購發票或者銷售發票上注明的農產品買價和13%的扣除率計算的進項稅額。進項稅額計算公式: 財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告 財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號 二、納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為9%。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照10%的扣除率計算進項稅額。
2020-10-21
你好,開的應該是免稅的普通發票,一般納稅人按照 9%抵扣
2020-09-24
學員你好,企業購買的煙酒等禮品送客戶取得的增值稅專用發票不可以抵扣,增值稅普通發票可以入費用的
2021-11-06
您好,100萬賣出是不含增值稅的金額?
2020-09-08
你好,因為農戶是個人只能開具普通發票
2022-02-27
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