你好 你有確認收入嗎
老師,我們是建筑工程施工單位,稅局給我們印花稅核定按月申報,是不是有開銷售發票就要按發票金額申報?還是只要本月有簽訂合同就要按合同金額申報呢?
老師,你好!建設工程公司,簽訂的合同,只有預算金額,沒有結算金額或定案金額,請問申報印花稅,以哪個金額來申報?
老師你好,如果建筑合同簽訂的金額是,10,000,000。但是,實際工程量結算只有8,000,000那我印花稅是要按簽訂時的10,000,000來交嗎?
請問申報購銷合同印花稅,有工程沒完工,也沒結算,合同只是預估金額120萬,一直都在做還沒有收入,這樣申報印花稅的時候是申報120萬呢還是等結算了按收入申報
你好老師,我公司計提建筑安裝工程印花稅,合同簽訂金額,但是合同約定按實際結算,我以哪個金額計提印花稅呢?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
有些合同有部分收入,有些合同還沒有收入,但是合同工程期限已到或已過工程期限。
你可以按照你確認收入的來申報。
是所有合同匯總收入來申報嗎?
你好是的,可以這么做。
嗯,這樣就不會提前繳稅了
你好是的,不會提前的這種。