小規模納稅人差額納稅申報是小規模納稅人在申報過程中遇到的易錯點,許多納稅人在申報錯誤后多次前往辦稅服務廳更正。今天,通過一個案例關注一下小規模納稅人在差額納稅申報中的易錯難點。 案例分析:小規模納稅人差額納稅申報 某保安公司系小規模納稅人,按月納稅,2019年8月份提供勞務派遣服務,取得全部含稅收入23.65萬元,其中含代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金共計10萬元,選擇差額征稅辦法并按規定開具了普通發票。 在本案例中,該保安公司應該如何申報2019年8月份增值稅呢? 首先,該納稅人選擇差額征稅,需填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人使用)附列資料》。 其次,該納稅人按月申報,差額后的不含稅銷售額為(23.65-10)/(1+0.05)=13萬元,超過按月10萬元免稅標準,所以不可以享受小規模納稅人免稅優惠,應填寫在主表“應征增值稅不含稅銷售額”中。 如果是其他差額納稅企業,應納稅額不超過10萬元的情況,也應先填寫《增值稅納稅申報表(小規模納稅人使用)附列資料》,再將差額后銷售額填入“小微企業免稅銷售額”欄。 因此,在本案例中該保安公司應當: (一)先填寫《增值稅納稅申報表(適用于增值稅小規模納稅人)附列資料》,在稅率對應的行次填入“本期發生額”100000元和“本期扣除額”100000元,并將236500元填入稅率對應的13行 “全部含稅收入”。(二)得出“15欄”扣除后的含稅銷售額136500元和“16欄”不含稅銷售額130000元。(三)在主表中對應稅率的“應征增值稅不含稅銷售額”欄次填入扣除后的不含稅銷售額130000元,系統計算出相應應納稅額6500元,納稅人點擊申報并交款即可。 典型錯誤:該納稅人在申報過程中沒有填寫附列資料,自行計算出扣除后的不含稅銷售額填入對應稅率的“應征增值稅不含稅銷售額”或差額后按季申報不達30萬的不含稅銷售額直接填入“小微企業免稅銷售額”不繳納增值稅,這樣的申報方式是錯誤的,涉及差額納稅人的小規模納稅人必須正確填寫《增值稅納稅申報表附列資料》,小伙伴一定要注意啦。
老師,請問增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料,是所有的小規模納稅人都需要填這張表嗎?還是差額征收的才需要填?
老師,請問一下,小規模納稅人勞務派遣差額征稅,現在都增值稅申報表怎么填,只有一張表
老師,請問一下,小規模納稅人勞務派遣差額征稅,小規模增值稅申報表怎么填,只有一張表,沒有附表
老師,勞務派遣小規模納稅人跨季度開了沖紅全額專票,但是當季度只開了差額普票,沒有開專票,增值稅申報表怎么填?
老師 勞務派遣小規模的 開差額五個點的普票 增值稅怎么申報呢 附列表一填好了 主表產生稅金
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系
現在我的申報表里沒有增值稅納稅申報表附列申報表,怎么處理,只有一張主表和增值稅減免申報明細表
你們符合差額征收嗎?符合的話稅務局備案了嗎?給你們主管稅務局溝通一下,后臺給你重置一下申報表。
復合,之前登記時說不用備案
你好!需要你們稅務局給你重置一下申報表。
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評 謝謝