你好,賬面上不需要做分錄的呢
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
老師 我們之前有以前年度虧損 現(xiàn)在季度申報企業(yè)所得稅我們彌補(bǔ)了以前年度虧損,賬上面需要做分錄嗎?
老師,我們以前年度虧損9萬,22年第三季度全年盈利8.5萬,我第三季度申報所得稅填報彌補(bǔ)以前度虧損數(shù)是填8.5萬嗎?我賬上還需要做彌補(bǔ)的分錄嗎?分錄怎么做呢
您好老師,我們在二季度所得稅申報時,彌補(bǔ)了以前年度虧損50萬,彌補(bǔ)完也是虧損,沒有繳納所得稅,還需要做會計分錄嗎?謝謝
老師,我公司上季度有盈利,但是彌補(bǔ)以前年度虧損了,最后不用交企業(yè)所得稅了,我這邊需要做什么會計分錄體現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產(chǎn)發(fā)票替票,我這邊應(yīng)該把這個6000多放入什么明細(xì)科目啊?但它現(xiàn)實(shí)中不存在的固定資產(chǎn)啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產(chǎn)又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現(xiàn)在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現(xiàn)在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費(fèi)用,但每月所以租賃費(fèi)形式付款,付完款后才轉(zhuǎn)移所有權(quán),這個賬務(wù)怎么做呢?如果中途不付租賃費(fèi)呢?
你好我們東西出口 運(yùn)到港口了公司到港口的發(fā)票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結(jié)賬戶,本月發(fā)生1000元快遞費(fèi),其中500元是我們發(fā)給A客戶的快遞費(fèi)代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費(fèi) 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應(yīng)收款-A公司 500 貸:辦公費(fèi) 500 A公司的會計分錄是 借:其他應(yīng)付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規(guī)模納稅人屬于小型微利企業(yè),24年12月成立,申報24年企業(yè)所得稅年度申報表,24年管理費(fèi)用是刻章,財務(wù)費(fèi)用是網(wǎng)銀及匯款手續(xù)費(fèi),這兩項費(fèi)用都取得了發(fā)票,需要納稅調(diào)整嗎? 再無其他收入和費(fèi)用,申報表A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現(xiàn)金流量表的,剩現(xiàn)金流量在那一行
你好,老師,有一個領(lǐng)導(dǎo),汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發(fā)票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預(yù)繳增值稅金的公式
那我們賬上面 不是一直有這個利潤在嗎
你好,嗯嗯,這個沒有關(guān)系的呢
那我們下個季度申報企業(yè)所得稅 是不是還要顯示我們繳稅
不會的呢,申報的時候有彌補(bǔ)虧損的回自動遞減的