是的,是這樣填列申報的
鄒老師上個月公司發放日結工資人員工資高于800都是按照雇員申報,這個月這些日結工資人員工資都沒多少有的幾十元有的幾百都沒超800可以修改為其他作為勞務報酬申報嗎
#提問,老師有個兼職的人員,工資表上是按勞務報酬每月申報1000,中秋過節發了500的節日福利費,這個是申報工資時加上?(1000+500-800)*20%,是這樣的嗎/
老師中秋節我們工廠購買禮品發放給員工 月餅960元(無發票,只有收據)水果和油有發票 無發票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產成本-中秋福利費 貸:應付職工薪酬-中秋福利費 發放時:借:應付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調增
#提問,老師,像給公司兼職人員發的中秋節節日福利費300元,這個做工資表時在工資表上應該怎么加?加到那一塊申報個稅合適?
員工在其他公司有本職工作,我們公司和他簽了兼職合同,長期做的,每天晚上上四五個小時的班,節假日不用上班, 1.申報個稅時,人員身份是選雇員還是其他 2.可以和正常的員工一起報工資薪金所得嗎?還是報勞務報酬—其他連續勞務
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~