你好,是不可以用9月份的發票來結轉8月份的成本的?
老師,想問一下,9月份的成本發票是必須當月或者9月之前月份開出的發票,10月份開出的發票還能不能入9月的成本
你好,8月份開的專票做了收入,但是成本發票沒有來,8月份只結轉了有票成本,9月份發票全部來了,在結轉成本,這樣可以嗎
老師,我結轉8月份成本,發票是9月份入賬的,9月份沒開票,9月份發票是不是不能結轉成本
老師,一家公司,3月份和9月份結轉過成本,那我12月份要結轉成本嗎?我10到12月份沒有開過票
老師小規模分公司,7月份開的免稅普票,8月份收到成本發票,9月份支付成本發票款項,我可以放到9月來做賬務處理嗎,把三個月的業務比較少放到九月份一個月里面做掉,結轉成本結轉損益,繳納稅費
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
老師好,總分公司之間借款長期掛賬不還可以嗎
一般納稅人公司,我們采購貨物的商家4月份把開了專票給我們,但是合同還沒有弄好,這個專票我要怎么處理?賬務和稅務應該怎么處理?對應的收入合同和發票也還沒開出來
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業外支出10萬,貸:待處理財產損益10萬,現在想恢復,低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調整-10萬,貸:待處理財產損益-10萬嗎
財政行政罰款不可以稅前扣除么?
我們收了客戶的延保服務費,再把延保服務費付給廠家。然后廠家再給我們返點。應該怎么做賬?
老師,中級會計固定資產這節,講到付款時間超過正常信用條件分期支付時會有未確認的融資費用,在攤銷未確認融資費用時有時候計入財務費用有時候說會計入資本化,請問怎么區分計入這兩種的娜一種呢,如果計入資本化,能計入哪個科目呢麻煩老師解答下這兩個疑問