你好,那樣也是可以的
老師你好!我們公司4-6月份是有收入對應的所以做了主營業務成本,但是7月份未開票,8月份開的票,只有7月份沒有收入對應,7月份是否要設置勞務成本科目?8月份計提工資時有收入對應是否可以做成成本,同時結轉7月份的勞務成本?謝謝!
你好,8月份開的專票做了收入,但是成本發票沒有來,8月份只結轉了有票成本,9月份發票全部來了,在結轉成本,這樣可以嗎
老師,你好。請問一下,如果是小規模納稅人,工程公司,在8月的時候,收入一百多萬,但成本票因為銷售方的發票還沒開回來,造成了8月份的利潤偏高。但到了9月,收入只有二十多萬,但銷售方又把8月份的成本票在9月給我們開回來了,造成9月的成本比收入還大,像這樣的情況,該如何入賬才對?
老師 我4月份有一張暫估產品 5月份發票來了 但是忘了沖紅 本月補沖 我把4-9月成本全部沖紅 4-10月出庫產品累計結轉成本 這樣對嗎
老師好,現在財務報表是季度申報,10月份開了銷項發票,但是成本發票還沒收到,10月份可以不結轉成本,成來按季度結轉嗎?
好的,謝謝
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