你好, 你合同上把稅款分開寫就不包括這個稅款的金額計算,印花稅稅率是萬分之三
咨詢下購銷合同印花稅是按銷售合同和采購合同的含稅價的萬分之三來繳納印花稅對吧?如果合同金額寫明是價稅分離的是否也是按含稅價來繳納
老師,建筑銷售材料公司,是每月按開出的銷售額合同不含稅金額 按萬分之三繳納印花稅嗎?
印花稅是按不含稅銷售額70%來繳納萬分之三印花稅嗎?
印花稅是按購銷合同金額的萬分之三繳納嗎?
老師,印花稅是根據合同繳納,比如我簽的購銷合同是100萬,3個月才完成,現在公司每月按時間采購和銷售的合計金額,算成不含稅金額后,再按這個交印花稅,是對的嗎?還是只能按簽的合同總金額100萬,當月按簽合同的不含稅金額交印花稅?
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎
一般納稅企業是每個月都要申報印花稅嗎?
你好, 一般是按月申報的,具體您看稅務局核定的時間 按稅務局核定的時間申報,
建筑行業除增值稅、附加三個稅種、印花稅以外,還需要交什么稅嗎?公司有租車需要交稅嗎?
你好, 車輛出租您也需要繳納增值稅,附加稅,印花稅 因為這也是您的收入, 具體看稅務局給你核定的稅種,核定的稅種都需要申報繳納,
是公司租車,外租進來的車不需要交稅吧?核定的稅種里沒有印花稅。
您好 租進來的車也需要按照租賃合同的金額乘以1‰繳納印花稅,
也是按月每月申報交稅?分錄怎么走?
您好 借稅金及附加 貸銀行存款,按照稅務局核定的時間申報納稅