你好,同學,按照未開票收入填報,填報方法如下: 小規模納稅人未開票收入如何申報增值稅 比如你有10萬的未開票收入,那么你就都填寫在第一欄,第2、3欄是其中項,沒有開票就不用填寫. 比對規則: 1.當期開具的增值稅專用發票金額應小于或者等于申報表填報的增值稅專用發票銷售額. 2.當期開具的增值稅普通發票金額應小于或者等于申報表填報的增值稅普通發票銷售額. 3.《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第1欄(貨物及勞務列%2B服務、不動產和無形資產)本期數≥第2欄%2B第3欄(貨物及勞務列%2B服務、不動產和無形資產)本期數. 開票金額0<申報銷售額10萬 第一欄10萬>2%2B3欄次 0 所以,能順利通過申報比對.
老師,您好,請問小規模納稅人出售股票計算稅是多少的點呢
老師您好,請問小規模納稅人出售股票,沒有發票申報表怎么填寫呢
老師,你好,請問下公司是增值稅小規模納稅人沒有開發票,怎樣計算銷售額和填寫申報表,按3%還是1%?
老師,您好! 我司是小規模納稅人,國家優惠,稅率為1%,請問申報增值稅,怎么填寫呢?表格中沒有1%征收率列
老師您好,請問小規模納稅人未開票收入填寫在增值稅申報表哪一欄?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那沒有超過季度30萬,也是這樣填寫嗎?還是在小微企業免稅銷售額也填寫?
沒有超過50萬,免征增值稅,在免征里面填
好的,謝謝老師
不客氣,方便給個好評,謝謝