您好,若沒有成本,則不需要暫估,因?yàn)楹笃谝驳眉t字沖回。
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧
老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專用發(fā)票,9月收到這筆收入,沒有發(fā)生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
工程施工企業(yè),去年做的好多小項(xiàng)目,開票做收入后暫估成本進(jìn)行的結(jié)轉(zhuǎn)(請的人工、機(jī)械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項(xiàng)目也是這種情況(有收入沒成本),我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???也是暫估嗎?
老師,我公司6月有輛車,車到了,發(fā)票沒到, 暫估了 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借庫存商品 摩托車 型號 貸應(yīng)付賬款 暫估入庫 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品。7月發(fā)票到了,怎么沖,怎么做賬???是做筆沖紅的分錄,重新錄入一筆嘛?那樣會不會影響我的庫存啊
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計(jì)分錄
那勞務(wù)公司把銷售材料加到營業(yè)范圍是不是就屬于其他業(yè)務(wù)收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費(fèi)是不是有規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費(fèi)用是不是計(jì)入管理費(fèi)用咨詢費(fèi)或者法律服務(wù)費(fèi)
老師,那勞務(wù)公司自己接的活,是不是開票開建筑服務(wù),后面啥都行
老師,勞務(wù)公司營業(yè)范圍里面有信息服務(wù),開開票了也是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?那那種計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,是不是自己接的活干就計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入自己接的活開票就開建筑服務(wù)工程服務(wù)可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據(jù)對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)
老師,勞務(wù)公司的信息服務(wù)是不是也屬于主營業(yè)務(wù)收入,還是其他業(yè)務(wù)收入
老師,那勞務(wù)公司提供居間服務(wù),開票就開現(xiàn)代服務(wù),居間費(fèi)嗎
老師勞務(wù)公司開信息服務(wù)發(fā)票,大類是什么,還是建筑服務(wù)嗎
奧,老師那簽訂的居間費(fèi)是和個人簽訂的,然后后續(xù)把錢收到公司,公司開發(fā)票可以吧
您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。借主營業(yè)務(wù)收入,貸本期利潤。
老師 那月底直接結(jié)轉(zhuǎn)收入就可以了是吧?
您好,是的,您的理解非常正確。暫估成本可以滯后納稅。