填寫(xiě)的是本所屬期跨區(qū)預(yù)繳的稅款。
增值稅附表4的本期發(fā)生額是指本月跨區(qū)域預(yù)交的稅款還是本月跨區(qū)域預(yù)交?本月當(dāng)?shù)貞?yīng)繳納的稅
跨區(qū)域建筑工程服務(wù),12月份已經(jīng)開(kāi)票了,但是1月申報(bào)期沒(méi)有時(shí)間去預(yù)繳,可以先申報(bào)本地增值稅在附表四上建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款先填入跨區(qū)域需預(yù)繳增值稅金額,等過(guò)后再去異地預(yù)繳增值稅可以嗎?
本月開(kāi)具30萬(wàn),后又開(kāi)具20萬(wàn)發(fā)票 跨區(qū)域預(yù)繳增值稅 本月申報(bào)銷(xiāo)售額是30萬(wàn)但還未扣款 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做比較好
老師您好,跨區(qū)域已經(jīng)預(yù)繳增值稅,在本月申報(bào)時(shí)怎樣填報(bào)預(yù)繳的稅款,填在表幾當(dāng)中
你好,我問(wèn)下跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表,合同金額是寫(xiě)總的合同金額,還是本月開(kāi)票金額?跨區(qū)域預(yù)交稅款表,銷(xiāo)售額了?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務(wù)跟銀行
老師 昨天財(cái)管的回放為啥選不了倍速
給客戶(hù)送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開(kāi)1稅點(diǎn)專(zhuān)票10萬(wàn),所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開(kāi)10萬(wàn)普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車(chē)時(shí)二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)的普票,出售二手車(chē)時(shí)發(fā)票上沒(méi)有稅率只有價(jià)款也是開(kāi)的普票嗎?銷(xiāo)售開(kāi)的普票的話(huà),稅率多少?
請(qǐng)問(wèn)老師是不是銷(xiāo)售商品只要出庫(kù)就視同銷(xiāo)售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開(kāi)票來(lái)確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車(chē)輛 開(kāi)票金額5000元過(guò)戶(hù)手續(xù)150怎么寫(xiě)分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語(yǔ)應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫(xiě)成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
那本期實(shí)際抵減的就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交?本期發(fā)生的稅額唄
不是,是你們需要抵扣的金額,不加本期在當(dāng)?shù)乩U納的。
我們本期正常應(yīng)該繳納但是因?yàn)橹坝蓄A(yù)交的 (不是跨區(qū)域預(yù)交),所以本期不需要繳納。 那么實(shí)際抵減額是不是就應(yīng)該是跨區(qū)域預(yù)交的?本期應(yīng)該繳納的
主表的28欄分次預(yù)交的數(shù)是附表4本期實(shí)際抵減的是嗎?
不交稅不能抵扣 截圖你的主表看下
當(dāng)月需要抵減的稅額(不是跨區(qū)域)在表四中不體現(xiàn)是嗎?
是的 進(jìn)項(xiàng)在附表二的
我附表4期初有余額是預(yù)收工程款繳納的預(yù)交稅款(沒(méi)開(kāi)票)這個(gè)月開(kāi)票了不應(yīng)該抵減這個(gè)預(yù)交稅款嗎?在表4不需要填寫(xiě)嗎
附表四只填寫(xiě)本期發(fā)生額就可以,其他的都是自動(dòng)出 實(shí)際抵扣金額,不需要抵扣的不填寫(xiě)。
哦哦那主表的分次預(yù)交那個(gè)數(shù)據(jù)提取是附表四哪一欄的數(shù)據(jù)帶出來(lái)的?是本期發(fā)生額那欄?
不是 是實(shí)際抵扣金額