同學(xué)你好 可以做賬 借:存貨科目/成本費(fèi)用科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
請教老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下。一般納稅人取得的進(jìn)項(xiàng)票本期還沒進(jìn)行勾選抵扣,發(fā)票可以正常入賬嗎。分錄怎么做?
一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒開票出去,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票要做賬嗎?分錄怎么寫
你好老師,一般納稅人取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后怎樣做賬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵稅后怎樣做賬?
老師,一般納稅人服務(wù)行業(yè),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有開出去的銷售發(fā)票,開出去1000怎么做賬務(wù)處理分錄謝謝
我公司一般納稅人去年收到進(jìn)項(xiàng)票一張含稅金額334556.94稅率9%,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò),紅沖后重新開分錄要怎么寫,是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么操作分錄要怎么寫
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額要認(rèn)證嗎?
是的 可以確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅
那如果,已開票出去了!只是進(jìn)來的庫存,可以認(rèn)證先抵扣,這個(gè)月少交增值稅,下個(gè)月多交增值稅嗎?
當(dāng)月沒有開出去的話 認(rèn)證抵扣形成留抵稅額 不是少交
是這樣子,9月我既開票出去了,也開票進(jìn)來了!但是又多開進(jìn)來庫存商品,
所以有部分稅是我暫時(shí)還沒開出去的
我本來是要交增值稅,如果我全部認(rèn)證,就不用交了
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
是的 那情形和我上一條回復(fù)一樣 形成留抵稅額 不用交增值稅
但是如果,我只是在系統(tǒng)見到那幾張票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到手,也必須拿到票就認(rèn)證嗎?
目前我不確定進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在哪,也要必須認(rèn)證嗎?
發(fā)票沒有到手 可以先不認(rèn)證
我是在進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證平臺查到的
那要入賬嗎
現(xiàn)在10月做9月的賬
發(fā)票沒到按照沒到的入賬 比如,材料同時(shí)沒到,確認(rèn)在途物資
如果是委托加工的加工費(fèi),是怎樣暫估入賬分錄
委托加工不用暫估 收回以后確認(rèn)就可以