異地工程的嗎 還是本地 本地次月繳納 異地是當月
您好,請問,建筑業一般納稅人,我們10號簽合同,當月15號進場,那么我們的預交增值稅2%是在這期間要上交嗎?
建筑業的預交增值稅是只針對異地施工才要交的,還是本地區內施工,開工前只要收到預收款就要預交2%
建筑業一般納稅人,開工前收到預收款,那么2%的預交增值稅是在當月月底之前交呢?還是次月的征期內交呢?
老師,房地產開發企業收到客戶的預收賬款,我需要預提預繳的增值稅,那我是貸:應交稅費-預交增值稅,但是我借方應該是什么科目呢?一般是當月我要預提,然后再次月繳納嗯。
建筑行業一般納稅人,異地項目,如果今天先預收了款,那三月底前就要預交增值稅嗎?還是下月交?如果本月先開了票,開票是按9個點開嗎還是2個點?預交增值稅的時候按9個點預交還是2個點?開了票的話還要預交增值稅嗎?還是只要次月申報就行了?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
謝謝老師,如果預收款我們又開具了發票,雖然沒有開工,那應該叫確認收入了吧,我們就不存在預交增值稅了吧,應該是次月征期直接按9%納稅申報了對
可以不用做收入 增值稅得交 是 你有抵扣的可以抵扣少交
但是開了專票不用做收入嗎?增值稅是按9%次月征期交,還是按2%的做預交增值稅呢?
可以不用的 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費 在當地的次月繳納增值稅