您好 請(qǐng)問(wèn)您支付租金的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
老師節(jié)日快樂(lè)。請(qǐng)問(wèn) 我們公司租賃的辦公室被出租方提前解約。 按照約定:出租方退了我們公司未到期的剩余租金(出租方將之前給我們公司開(kāi)的一張正該交的房租發(fā)票金額4200元的原件收回去后,給我們公司開(kāi)具了一張未到期房租負(fù)數(shù)的退款發(fā)票 -1900元)-1900元,另外支付了我們公司的違約金2900元。 兩筆資金出租方將4800已經(jīng)入了公司賬戶(hù)。 請(qǐng)問(wèn)老師,如何記賬?之前已經(jīng)入賬的4200元的原件已經(jīng)給了出租方了,該怎么處理?謝謝老師
付給甲公司土地租金押金100000 然后租金是19800 現(xiàn)在和甲公司合同終止了 租金還沒(méi)到期 退給我們 110698元 然后給我們開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票 -10698 怎么入帳
老師,我們是做招聘推廣服務(wù)的公司,然后租了一個(gè)辦公場(chǎng)地,然后現(xiàn)在開(kāi)了17460的租金發(fā)票,然后因?yàn)槭侨齻€(gè)人合租的,實(shí)際我們才是5820,但是物業(yè)不肯給我們?nèi)齻€(gè)人單開(kāi),所以租金全部開(kāi)給我們了,然后另外兩家單位把錢(qián)全部轉(zhuǎn)給我們公賬上,就一起打給物業(yè)公司,這樣賬務(wù)怎么處理的,我這個(gè)租金入成本還是費(fèi)用呢
你好,我公司跟租賃公司租了一臺(tái)設(shè)備,每月付租金含著利息,每月租賃公司只開(kāi)利息發(fā)票給我們,但是到期后這個(gè)設(shè)備還是抵押在租賃公司,然后每期付利息。就是設(shè)備一直抵押在租賃公司,一直只開(kāi)利息發(fā)票給我們。
老師,您好。11月份我們付了1萬(wàn)元給租房公司(業(yè)務(wù)租房,租金5K/月),其中5K是訂金,5K是押金,當(dāng)時(shí)只有租房合同和收據(jù),沒(méi)有發(fā)票。然后12月份就給了5K的發(fā)票,相當(dāng)于12月的租金。這樣我們11月要付款時(shí),業(yè)務(wù)部應(yīng)該填寫(xiě)什么單據(jù)?然后12月份收到發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么填單呢?
小規(guī)模公司開(kāi)了幾張票,但是沒(méi)做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤(rùn)總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷(xiāo),怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒(méi)什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒(méi)有電子章,請(qǐng)問(wèn)要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒(méi)有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開(kāi)發(fā)票了就做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開(kāi)發(fā)票,要做無(wú)票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺(jué)得自己要是能開(kāi)個(gè)無(wú)票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營(yíng)一個(gè)項(xiàng)目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
我們單位買(mǎi)了很多電腦 及電子產(chǎn)品耗材 硒鼓 墨粉等還有幾臺(tái)小打印機(jī) 及一個(gè)8500的大打印機(jī) 采購(gòu)的人開(kāi)票過(guò)來(lái) 把金額都拆亂了 改成小金額了 這怎么入帳啊
我讓他提供了清單 2700的打印機(jī)也有幾臺(tái) 還有一個(gè)8500 本來(lái)這些想入固定資產(chǎn) 這金額都亂了 還能入嗎 還是直接入費(fèi)用呢
這樣的話(huà) 計(jì)入費(fèi)用好了 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
金額很大 有6w多 都入辦公費(fèi)嗎
如果數(shù)量比較多 單位價(jià)值低 可以計(jì)入
幼兒園職工工資的支出 做主成本支出嗎 還是管理費(fèi)用啊
幼兒園職工工資的支出 做主營(yíng)成本支出
那每個(gè)月計(jì)提的時(shí)候 做什么科目
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
之前財(cái)務(wù) 都做管理費(fèi)用了 那前面的賬務(wù)都要調(diào)整嗎
最好把管理費(fèi)用調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 當(dāng)然要根據(jù)員工任職部門(mén)不同計(jì)入不同的會(huì)計(jì)科目
那老師的工資 和 行政人員的工資都要分開(kāi)嗎 還是一起做成本啊
要分開(kāi) 老師的計(jì)入成本 行政的計(jì)入管理費(fèi)用
那我調(diào)整的話(huà) 還要去看憑證啊 老師和行政人員的
調(diào)整肯定要看憑證的啊 不然怎么區(qū)分
那月末計(jì)提科目怎么調(diào)整啊
借:管理費(fèi)用 借方紅字 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方藍(lán)字 就這樣寫(xiě)調(diào)整分錄 然后結(jié)轉(zhuǎn)就好了啊
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快