同學您好,資產負債表填的是期末的余額,應交稅費的話,也就是說,您應交未交的稅額,已經交的就不用算在里面了
老師你好,公司九月份建帳,1-8月份的實收資本合計金額是293000、怎么填列期初余額、借方累計、貸方累計,年初余額這四個金額,19年12月31的實收資本是71000、
老師你好,資產負債表應交稅費是填當月稅金還是累計數?比如1月份應交稅費是18萬,那么2月份應交稅費填本期貸方合計還是本年累計貸方合計,2月份明細分類賬本期借方合計34664.64 貸方合計3607.47期初余額29997.8元,本年累計數借方315861.46貸方本年累計201858.86元請問老師是填本期還是本月,請老師指教一下。
你好,老師,請問一下,4月份接的賬,需要錄初始數據,期初余額,是錄3月的期末余額數么?本年累計數借和貸方是1-3月的借貸合計數么?
老師,明細賬未交增值稅本年累計貸方是本月計提下月應該交的金額,期間合計為啥有個數字啊,在貸方
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
老師,請你給我看一下,應交稅費填多少?我就是弄不懂應交稅費怎么填?
你就直接填-1059.28,這里是在借方的,應交稅費正常是貸方余額,如果您是借方余額的話,就用負數表示
老師,1月份資產負債表里面應交稅費期末數:198251.39元,2月份資產負債表應交稅費期末余額:171860.97元,請問老師我不知道怎么來的?
需要具體看您1月和2月的期末余額
老師,這是元月份應交稅費明細賬,請問老師2月份應交稅費期末數填多少?我不懂急急
月末的時候就應該是2997.89
老師,1月份月末是29997.89元,2月份圖片是第一張,可是資產負債表應交稅費期末數是171860.97元,請問這個數怎么得來的?急急
只看您這個數據的話,是看不出他那個數據是怎么來的?您或者在對應你的申報表看一下,你申報表的各項申報表的應交稅額到底合計是多少?
老師,我已經看過報表了,還是找不出來數據是怎么來的?急急
那您報表的其他數據對嗎
老師,申報表數據對的
我是說資產負債表的其他數據
老師,資產負債表其他數據,我全看了是對的。
那您就看1月份的科目余額表,應交稅費的余額是多少