期初余額、 根據(jù)這個(gè)期末數(shù)填寫,1-8月科目余額表上面期末數(shù)填寫=期初余額 借方累計(jì)、貸方累計(jì), 根據(jù)你之前科目余額表上面本年累計(jì)數(shù)填寫就可以,年初數(shù)根據(jù)是71000、
老師你好,公司九月份建帳,1-8月份的實(shí)收資本合計(jì)金額是293000、怎么填列期初余額、借方累計(jì)、貸方累計(jì),年初余額這四個(gè)金額,19年12月31的實(shí)收資本是71000、
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬,那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請問老師是填本期還是本月,請老師指教一下。
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
帳套是5月份啟用的,3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金期末余額是258.91,年初佘額額是4559.95,那么四月份的期初余額,借方累計(jì),貸方累計(jì)怎么填?
帳套是5月份啟用的,3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金期末余額是258.91,年初佘額額是4559.95,那么四月份的期初余額,借方累計(jì),貸方累計(jì)怎么填?
老師,就是員工墊付的貨款,報(bào)銷的時(shí)候填付款申請單還是費(fèi)用報(bào)銷單
老師,就是員工墊付的,只有費(fèi)用類的填寫費(fèi)用報(bào)銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費(fèi)用報(bào)銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的戶或是轉(zhuǎn)微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調(diào)整明細(xì)和所得稅彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)填的還是手動(dòng)填
老師,員工代付成本貨款報(bào)銷的時(shí)候也要寫費(fèi)用報(bào)銷單嗎?
老師,因供應(yīng)商質(zhì)量問題扣的款,比如供應(yīng)商開票5萬,質(zhì)量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計(jì)提嗎
接受居間費(fèi)發(fā)票一般需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn) 需要備留哪些資料以防稅務(wù)稽查 需要申報(bào)哪些稅費(fèi)
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個(gè)殘值賬上怎么處理
這個(gè)表格的年初余額是自動(dòng)生成的,貸方累計(jì)數(shù)不也是293000嗎?沒有借方累計(jì)數(shù),不知道怎么填
沒有就不需要輸入,根據(jù)之前那個(gè)科目余額表,年初是自動(dòng)生成,根據(jù)期末數(shù),和本年累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成的,年初%2B本年增加-本年減少=期末數(shù)=期初,你只需要填寫期初就可以