你好 是的 沒法抵扣 你看下都留底了吧
老師,建筑公司簡易計稅的進項專票一定不能抵扣嗎?我們一直都是抵扣的怎么辦
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個點的增值稅專票,我們是簡易計稅,收到的增值稅專票,不應該都是能抵扣嗎?上個月收到進項多,我抵的少,多交了增值稅,請問現在收到稅務這個通知我要怎么弄?
一般納稅人建筑公司,A項目是簡易征收,A項目收到的專票不能抵扣進項稅,B項目不是簡易征收,B項目開票可以用A項目的抵扣進項稅嗎
一般納稅人簡易計稅不能抵扣增值稅,沒有簡易計稅的項目可以抵扣增值稅,是嗎?(如果不能區分進項用于簡易還是非簡易項目的怎么辦?可以抵扣進項嗎?)
老師,現在建筑服務-勞務。開9%,可以進項抵扣嗎? 我們一直都是開3%簡易計稅,
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
16999355.18是23年12月份的數,報表計在24年1月,13088951.73是24年12月的數,報表計在25年1月份的數,現在差額收入是負的-3910403.45,是24年收入多記的,年報匯算清繳怎么調呢
老師好,老板準備轉讓股權,現在準備先增資分紅然后再減資可以嗎?
小規模申報增值稅的時候,填在小微企業免征增值稅那一欄的銷售額是按1%換算的不含稅銷售額還是按3%換算
試駕車賣了,要求開增值稅發票,是哪種發票?
老師您好,我們是挖機租賃公司,現與施工單位合作,產生勞務費4萬元,我們公司開票,但對方不打款給我們公司,而是把4萬元直接發放給工人。這樣操作,需要哪些憑證才合規?
我們也有一般計稅。專票進項不夠抵扣。外地預交有很多留底
那你現在需要進項轉出 不能抵扣