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老師9月份開錯一張專票忘了作廢了,導致10月報稅時多交了一萬多的稅款,如果10月開具負數發票,但沒有銷售商品,那這一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項稅嗎

2020-10-16 22:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 22:44

您好 一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項稅

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快賬用戶5091 追問 2020-10-17 11:41

老師我有一個地方不太明白,我在10月初報9月稅后繳納了5萬的銷項稅,然后10月開了一張負數發票稅額1萬元,那9月交的增值稅是5萬還是4玩萬呢

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:47

9月交的增值稅是5萬 10月負數后 實際就是承擔了4萬

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快賬用戶5091 追問 2020-10-17 11:54

我們這邊繳納增值稅夠5萬有企業可以搖號,那我如果本年只交了5萬銷項稅,但是開負數發票后,還算交了5萬的銷項稅稅款嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-17 11:55

開負數發票后,還算交了5萬的銷項稅稅款 因為一萬后期抵減 不退回單位

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快賬用戶5091 追問 2020-10-17 11:57

感謝老師耐心解答我會給您五星好評

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齊紅老師 解答 2020-10-17 12:11

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問 謝謝您

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您好 一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項稅
2020-10-16
你好,可以抵扣以前的不能退稅。
2024-10-23
你好!1你已經認證的,可以不退。5月正常做。6月收到紅字發票的時候做沖減
2022-06-13
你好,你報稅需要按9萬做收入申報,而不是按10萬填寫申報的?
2021-03-10
你好不可以的,要據實申報的,沖紅的要沖減的
2022-03-22
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