您好 一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項稅
一般納稅人的商貿企業,202O年9月開出一魂銷售發票七萬,但進項票沒有取得,如果10月以后取得了,還能抵扣的嗎?如果取得的當月無開票,能抵扣進項票嗎
老師9月份開錯一張專票忘了作廢了,導致10月報稅時多交了一萬多的稅款,如果10月開具負數發票,但沒有銷售商品,那這一萬多的稅款可以抵扣下一年的銷項稅嗎
老師 想問下你 小規模納稅人9月份有開具一張普票1600,當時發現錯誤就重新開了張1600,開錯的票票面上寫了作廢,但是系統忘記作廢,10月份才發現這個問題已經開了負數發票,9月財務做帳這個錯誤的1600就沒有做,但是申報季度稅款的時候,這個1600要加進去,那我賬務應該怎么處理呢
老師 請問我2月份開了10萬的發票 又紅沖了1月的一張一萬多的負數發票 沒有重新開具 但我報稅的時候 增值稅自動對應10萬的增值稅 那個負數的增值稅填哪里
老師,我一月份領了稅盤,總計開了一張2500的發票和一張1500的發票,然后到稅務局代開了一張82000的專用發票,付了800多的稅票錢,我現在申報,應征銷售額必須填上82000,然后申報還要交1699的稅額了,我一般一個月才銷售2萬多的銷售額,個體工商戶戶不是一個月10萬以下免稅嗎,怎么還要交這么多?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師我有一個地方不太明白,我在10月初報9月稅后繳納了5萬的銷項稅,然后10月開了一張負數發票稅額1萬元,那9月交的增值稅是5萬還是4玩萬呢
9月交的增值稅是5萬 10月負數后 實際就是承擔了4萬
我們這邊繳納增值稅夠5萬有企業可以搖號,那我如果本年只交了5萬銷項稅,但是開負數發票后,還算交了5萬的銷項稅稅款嗎
開負數發票后,還算交了5萬的銷項稅稅款 因為一萬后期抵減 不退回單位
感謝老師耐心解答我會給您五星好評
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問 謝謝您