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你好,我想和您咨詢下未分配利潤=實收資本 應收賬款-應付賬款 固定資產 庫存商品-貨幣資金賬面余額,這個等式成立么? 我們領導總用這樣一種方式計算我公司的利潤,可是我一直不明白原理,想和您請教下是否成立?如果成立為什么成立,依據是什么?

2020-10-16 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 17:12

你好,同學。 不成立的,你這沒腳臭工其他的無形資產等,這不成立的。 你這里應該是 資產=負債%2B所有者權益。

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你好,同學。 不成立的,你這沒腳臭工其他的無形資產等,這不成立的。 你這里應該是 資產=負債%2B所有者權益。
2020-10-16
你好,如果業務上就這幾個科目的話成立,如果不是不成立
2020-10-15
一、這種情況有辦法核對,但會比較復雜和耗時。 二、需要讓同事提供以下資料: 所有供應商的合同,明確雙方的權利義務、結算方式等。 能找到的盡量完整的對賬單,包括近幾年的(即使不完整也比沒有好)。 自購面料抵貨款的相關記錄,如面料采購記錄、抵貨款的審批記錄等。 預付款和尾款支付的記錄,包括銀行流水、付款申請單等。 商品部管理供應商貨款的相關記錄,如預付款取消抵扣其他貨款的記錄、商品部內部的登記明細(盡量補充完善)。 零星購買的相關記錄,如入庫單、預付款支付憑證等。 三、核對步驟如下: 整理賬套內應付賬款明細,按供應商分別列出期初余額、本期發生額(包括采購、付款、抵賬等)、期末余額。 對于月結的供應商: 與提供的對賬單進行核對,先核對近期的對賬單,確保金額、業務內容一致。 對于找不到對賬單的年份,通過查找相關的采購訂單、入庫單、付款憑證等原始憑證,嘗試還原業務情況,確定應付賬款金額。 關注自購面料抵貨款的情況,核實面料采購成本和抵賬金額是否準確,調整應付賬款余額。 對于預付 %2B 尾款結賬的供應商: 整理預付款支付記錄和尾款支付記錄,與賬套內的發生額進行核對。 核實預付款取消抵扣其他貨款的情況,確保調整正確。 對于沒有對賬單的情況,與商品部溝通,了解業務情況,盡量通過采購訂單、入庫單、商品部的溝通記錄等確定應付賬款余額。 對于零星購買的供應商: 整理零星購買的入庫單、預付款支付憑證和未付款的記錄。 與賬套內的發生額進行核對,確定應付賬款余額。 在核對過程中,對于發現的差異要及時記錄并分析原因,可能的原因包括原始憑證缺失、記賬錯誤、業務理解不一致等。 根據差異原因,與相關部門和人員溝通,尋找解決方案,調整賬套內的應付賬款余額,使其盡可能接近實際余額
2024-11-07
不能按10萬做 要按照公司 銀行基本賬戶和一般賬戶的余額做 建議你去打銀行對賬單
2021-12-25
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