同學(xué)你好 就是貸方的應(yīng)發(fā)工資
你好老師,就是計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),應(yīng)該是應(yīng)付職工薪酬_工資的貸方吧,2%計(jì)提。還是應(yīng)付職工薪酬的借方_工資。
計(jì)提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計(jì)提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補(bǔ)計(jì)提呢,按正常補(bǔ)計(jì)提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
你好老師,每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是工資2%.借:管理費(fèi)用-工180貸:應(yīng)付職工薪酬-工180,可申報(bào)繳納是按工資2%*40%借:應(yīng)付職工薪酬-工72貸:銀行72,這樣年末應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)就有余額,該怎么調(diào)整,謝謝
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
老師計(jì)提借管理費(fèi)用\\\\工資8000,管理費(fèi)用\\\\職工工資\\\\福利費(fèi)1000,貸方直接全部計(jì)入貸:應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,(按賬理應(yīng)該應(yīng)付職工薪酬\\\\工資8000,應(yīng)付職工薪酬\\\\福利費(fèi)1000),發(fā)工資時(shí)借,應(yīng)付職工薪酬\\\\工資9000,這怎么調(diào)賬?
你好老師,地址變更流程是什么?用不用變更稅務(wù)跟銀行
老師 昨天財(cái)管的回放為啥選不了倍速
給客戶送禮,品牌包包等,需要繳納什么稅種呀?
小規(guī)模公司開1稅點(diǎn)專票10萬,所有稅費(fèi)用由我們公司承擔(dān),這個(gè)費(fèi)用是怎么算?我們也給小規(guī)模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購(gòu)進(jìn)二手車時(shí)二手車交易市場(chǎng)開的普票,出售二手車時(shí)發(fā)票上沒有稅率只有價(jià)款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請(qǐng)問老師是不是銷售商品只要出庫(kù)就視同銷售商品進(jìn)行賬務(wù)處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會(huì) 老師,麻煩詳細(xì)解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續(xù)150怎么寫分錄 這5000在利潤(rùn)表里哪個(gè)項(xiàng)目體現(xiàn) 算企業(yè)收入嗎
貿(mào)易公司,報(bào)關(guān)單上貿(mào)易術(shù)語應(yīng)該是CFR,錯(cuò)誤的寫成了CIF,對(duì)出口退稅有影響嗎?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳截止到什么時(shí)間
不包括社保和公積金計(jì)提的貸方吧。
貸方的是包含的哦
那我不計(jì)提社保和公積金,是不是就不用包括啦?老師。
應(yīng)付職工薪酬貸方的總額包括計(jì)提的工資,社保,公積金,各種福利費(fèi),是這樣嗎,所以在計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候把這些貸方都要作為計(jì)提的依據(jù)。
對(duì)的,不 計(jì)提就不含的