你好!這個是按工資金額的一定比例繳納,每個地方不同,一般1.5%左右。
老師,稅局核定稅種里面有按年申報的殘保金,是如何申報的啊?
老師,現在都是認繳注冊資本,現在稅種核定里面有資金賬簿按次申報,我需要如何申報呢?
“請于7月申報繳納殘保金和工會經費,所有企業都需申報(如果沒有該稅種,登錄電子稅務局申請核定稅種),請還未申報盡快申報”在哪個模塊核定啊?
殘保金減免的企業,需要申報嗎?核定的稅種里面有殘保金
電子稅務局稅種認定里有殘保金,但是首頁我的代辦里沒有殘保金申報,是不是不用申報 2022-09-15 14:52
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
稅局核定錯了嗎?什么樣的企業會有這樣的稅種啊?我們是建筑企業
你好!殘保金正常是都要交,不過有的地方小于30人的,可以免。
我們公司目前才幾個人,我可否去稅局大廳說明下情況,取消這個稅種呢
你好!每個地方政策是不同,你可以去問問。