您好 請問出貨的時候分錄怎么寫的
老師我公司購進石灰石,付款的時候都被我掛在預付賬款下面了,現在我收到對方開的收據我要怎么來沖這筆賬,好像怎么沖都不對
老師,麻煩問下,我們公司內賬,期初掛了預收賬款,后面出貨的時候沒有沖減預收款,現在要怎么調給調平了呀?
老師,麻煩問下,我們公司以前請的代賬會計做賬,沒有專門的會計,前年的時候我們有了自己的專門會計,然后上了財務軟件,我想請問下,在財務軟件期初的時候我們少記了一個單位的預收貨款,請問今年對賬發現了,我應該怎么做賬
老師,我們公司收到一筆貨款,不確定后期給開不開票,在不設預付款的前提下,現在怎么做賬,后期在確認無票后,或者開了票后,又怎么做賬,三筆分錄麻煩老師指導
老師,我們給會計公司付款付一年的,然后保險公司給我們開了發票,我在當月全入成本了,后期我們人員減少,保險公司給我們退費,但是沒有紅沖發票,后期我們增人先打款后開發票,我付款和收到退款的時候錢都記到了預付賬款里,現在和保險公司業務終止了,預付賬款貸方有金額,這賬該怎么平呢?
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
出貨的時候直接就掛到了應收款里面了
借:預收賬款 貸:應收賬款 做分錄調整
出貨的時候的分錄是借:應收賬款 貸:主營業務收入
做上面分錄調整就好了
好的,謝謝老師。
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
老師,再麻煩問一下,員工個人承擔的社保費用,分錄應該怎么做呀?我看之前會計做的賬,都是每個月銀行扣款的時候都是全部記到了社保費用里面。
個人承擔的部分,都是發工資的時候扣除的,我覺得個人部分都是可以收回來的,不應該再記入到社保費用里面來了吧。
是的 包含在工資里面計提 上交的時候計入其他應收款 發放工資的時候扣回 沖減其他應收款