你好 是專票加普票的合計
你好問下小規(guī)模納稅人一個季度有30萬的普票免稅,我第四個季度普票開了26萬,專票開了4.5萬,合計超過30萬都要交稅,還是說26萬普票可以免稅,4.5的專票需要交稅的
老師,還有一個問題,我公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報稅,30萬以下是免征增值稅的,我公司可以自開專票,這個30萬指的是普票的開票金額還是普票和專票的開票金額合計了
剛申請小規(guī)模公司,拿到了專票和普票,一個季度30萬免稅的額度,是開普票,還是專普都可以開呢
老師好,今年小規(guī)模開票不超過30萬免增值稅,這個30萬是指專票和普票合計開票額度不超過30萬,普票的部分不交增值稅,還是說單獨普票開票不超過30萬(不含專票額)免增值稅?
老師好,問下小規(guī)模納稅人,官網(wǎng)上寫季度銷售額不超30萬免征增值稅,指的是專票和普票合計不超30,還是專票不超30,普票不超30免征?
老師好!請教個問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實際要到5月付款時才正式審核發(fā)票。這種情況會導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個月,從稅務(wù)角度看是否可行??會有什么影響??對哪個報表有影響?
請問,實收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權(quán)益合計1900萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓60%股權(quán),可以按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議直接做賬務(wù)處理?還是必須退還原來股東的實收資本,新股東再轉(zhuǎn)進(jìn)股本?
債務(wù)重組取得收益計入那個科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,社保費放在哪行呢?車險等其他保險放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個點發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內(nèi)賬收到對方結(jié)算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨的機(jī)械租賃是13個點,帶人和機(jī)械就是建筑服務(wù),9個點對吧?
暫估成本的納稅調(diào)增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當(dāng)月生效,我什么時候取得進(jìn)項可以認(rèn)證抵扣?
老師,假設(shè)普票開了20萬,自開專票12萬,合計起來就超過30萬了,那怎樣計算稅款了
全額繳納增值稅 普票也得交
怎么計算了
32/1.01*1% 如果稅率是百分之一這么算
怎么入賬了,怎樣提現(xiàn)減免了2%了
安發(fā)票金額稅額做 借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
那個應(yīng)交稅費也是按發(fā)票的上來做嘛,但是發(fā)票上的稅費是1%的稅率哦,不用提現(xiàn)減免的2%了嗎?如果要提現(xiàn)該怎樣做了
你好 是的 不需要體現(xiàn)的