同學(xué) 您好! 地方稅收有一部分上繳國庫有一部分地方留存,地方稅收優(yōu)惠一般是建立在地方留存的基礎(chǔ)上給予優(yōu)惠的。
請問老師增值稅留成35%是什么意思呀。是企業(yè)只需要繳納65%的增值稅嘛,這個(gè)是保稅區(qū)的優(yōu)惠政策
#提問#老師,安置殘疾人符合稅收優(yōu)惠政策享受增值稅即征即退,這個(gè)增值稅是因?yàn)槭裁蠢U納的要退啊
老師,圖上的稅收優(yōu)惠政策,如果四月以后開3個(gè)點(diǎn)的專票就要繳納三個(gè)點(diǎn)的稅是嗎?那暫停預(yù)繳的三個(gè)點(diǎn)增值稅是什么意思
老師 請問我們房開企業(yè)一般納稅人一般計(jì)稅方法還是按照3%預(yù)繳增值稅嗎?有沒有優(yōu)惠政策呢?我記得有出臺增值稅預(yù)繳優(yōu)惠政策的
老師好,做企業(yè)稅務(wù)調(diào)查。里面有一項(xiàng)是增值稅優(yōu)惠政策代碼,不知道該選什么?我公司是建筑企業(yè)的一般納稅人。是不是選01000000不享受增值稅優(yōu)惠政策 這一項(xiàng)?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計(jì)制度,請問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會計(jì)分類?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專票,增值稅報(bào)表和會計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬元所得稅我做的會計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 對不對
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請?zhí)犷~