你好,你們開具了內銷的稅率,稅務局以為內銷,不會管的這個
老師,請問我們公司有批貨物是出口,企業對出口采取“免退稅”,9月份開票時把零稅率開成13%稅率,10月份也已經申報退稅和報增值稅等,請問要怎么處理?稅務局那邊會通知嗎
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報關單日期1月份),一直都沒有退稅,今年申請出口退稅資格注銷時才知道,當時為了快點完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請公司稅務注銷時,管理員告知需要給這批貨物申報免稅,在出口當月屬期更改增值稅,企業所得稅,再加一個印花稅。請問這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅,③對上述退稅業務進行會計處理。
某外貿公司1月出口摩托車一批。該批摩托車國內購進時取得的增值稅專用發票注明價100萬元,增值稅13萬元。報關出口價格按當日匯率計算,折合人民幣120萬元。公司月底收到外方付款并申請出口退稅。2月份,公司收到稅務機關退還的增值稅和消費稅。已知摩托車的增值稅退稅率為13%,消費稅率10%。要求:①計算公司應退還的增值稅,②計算公司應退還的消費稅,③對上述退稅業務進行會計處理。 100*13%,100*10%對嗎 會計分錄:申請增值稅退稅時,借:其他應收款,貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅),申請消費稅退稅時,借:其他應收款,貸:主營業務成本,收到出口退稅款時,借:銀行存款,貸:其他應收款 這樣寫對嗎
我們公司外貿企業,要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
從哪里查詢其他企業的稅負率
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會以二手車形式開票給客戶這個賬務處理怎么做
銷售自己公司開發的軟件和銷售別人公司的軟件差異是什么
老師我們老板接手一家新注冊的公司,公司接手過來后需要更改名字和章程,我們接手過來后只有股東變了其他信息不變那我們需要重新弄章程嗎還是只要個修正案就可以了
老師您好,請問供應商差我們454936元發票,說是讓我們補6個點稅點,他們給我們開13%稅點的發票,我們一共需要付多少,他們開多少發票給我們啊
老師,車船稅是到哪里打印發票的
一人公司(PPT制作),自己拉業務,自己制作交付,公司給自己發的工資,進成本還是進管理費用呢?
除了稅務局,企業自己能查到同行業企業的稅負率嗎?
承兌轉付,是承兌匯票嗎?
老師,請問申報了工資,但是未實際發放,匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
但是我想申請退稅,要怎么辦
把9月的沖紅發票,再從新開具
因為我已經申報退稅,怎么稅務局還覺得內銷呢,開票抬頭給的都是國外客戶
你開具了內銷的怎么可能退稅?你的發票跟報關單金額就不一致了
那個發票不是內銷的,我只是稅率開錯了
我現在是要怎么處理,是要去稅務局才能把9月發票紅沖嗎
開紅沖發票也行,請問直接在開票系統開具就行了嗎,要去稅務局嗎
自己在開票系統就開具紅字,再按照0稅率開具
嗯,那下個月申報退稅怎么處理
先沖減上月按照13%申報的 在按照免抵退申報
怎么沖減?
紅字沖減上月申報數字