您好,你拍下主表看一下是怎么申報的。
(應稅服務) 未達起征點,且開具增值稅專用發(fā)票,請?zhí)顚懜搅匈Y料。,
我在申報小規(guī)模增值稅,為什么填完他說 《本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。》
應稅服務) 未達起征點,且開具增值稅專用發(fā)票,請?zhí)顚懜搅匈Y料 在那個表填,填哪里
?1. 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”中; ????2. 適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。
小規(guī)模納稅人填報增值稅,未達起征點且開具增值稅專用發(fā)票,填寫附列填的是利潤表營業(yè)累計收入金額嗎?填在附列那一欄啊
老師資產(chǎn)負債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發(fā)生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現(xiàn)實中 發(fā)票都是 到稅務系統(tǒng) 里面 是否需要找到對應的發(fā)票 ? 有流水和回單 沒有對應發(fā)票 該如何做賬啊?,有發(fā)票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節(jié)稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質(zhì)投標、現(xiàn)在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規(guī)嗎