不需要處理,你之前申報(bào)退稅是不是申請附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了?是的不需要做別的處理了
請問,本期納稅申報(bào)表中期末留底稅額已申報(bào)退稅了,并收到退稅款了,那下月納稅申報(bào)時(shí),這筆留底稅額要做什么嗎,還是系統(tǒng)自動抵掉退稅的這部份
老師,出口退稅申報(bào)匯總表的17行,期末留抵稅額這個(gè)數(shù)大于免抵退稅額的話,那么應(yīng)退稅額就是取小的數(shù),退稅后,期末留抵稅額還能申請退稅或者可以留到下個(gè)月增值稅報(bào)表抵扣嗎?
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時(shí)留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報(bào)四月份增值稅時(shí)附表二中本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報(bào)完三月所屬期的增值稅,報(bào)完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報(bào),那我現(xiàn)在出口退稅0申報(bào)也只能報(bào)四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因?yàn)槠谀┝舻侄愵~這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報(bào)。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報(bào)表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計(jì)提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
提供的發(fā)票不夠?qū)嶋H報(bào)銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司)這個(gè)物業(yè)公司是小規(guī)模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 每個(gè)月主要就是保潔和維修,我開票大類開現(xiàn)代服務(wù)還是生活服務(wù)?我查百度,說是物業(yè)公司給企業(yè)提供的保潔服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),那幾天問學(xué)堂老師都說是生活服務(wù),我有點(diǎn)不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發(fā)一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實(shí)交了58萬,多實(shí)交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費(fèi)用,款項(xiàng)分期支付,發(fā)票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內(nèi)容開什么?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)里擔(dān)任某公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,沒有登過該公司電子稅務(wù)系統(tǒng),沒有報(bào)過稅,如果該公司出事了,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會承擔(dān)法律責(zé)任嗎
計(jì)提增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是一樣的嗎
沒有申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)呢,只有填留底金額,現(xiàn)在新在線系統(tǒng)退稅沒有要填附表呀
昨天我不是發(fā)一個(gè)連接嗎,你是還是問生產(chǎn)出口那個(gè)吧,增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)需要同步進(jìn)行申報(bào),下期需要把應(yīng)退稅額填寫在增值稅申報(bào)表主表第十五行,免抵退稅應(yīng)退稅額欄:16.9萬元 這個(gè)有寫案例,我昨天發(fā)給你那個(gè)鏈接
那這個(gè)留底稅額就沒有這個(gè)16.9萬,后面退稅不需要再申報(bào)處理了,
明白了,就是下期納稅申報(bào)時(shí)把本期已退稅的金額填上就行了,謝謝
是的,這個(gè)填寫這個(gè)增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)需要同步進(jìn)行申報(bào),下期需要把應(yīng)退稅額填寫在增值稅申報(bào)表主表第十五行,免抵退稅應(yīng)退稅額欄:16.9萬元?