同學你好 多扣的計入其他應付款,少付的計入其他應收款
老師,我現在的工資表核算的個稅是正確的,負責申報的數據整差了,導致一個員工多扣了,一個員工少扣了,并不是因為核算的問題導致數據錯誤借 應付職工薪酬 431.13 貸 應交稅費-個人所得稅 431.13 支付稅款 借 應付職工薪酬 449.13 貸 銀行存款,其中怎么體現多扣的39.6元稅款和少扣的21.6元
三、不定項選擇題1.甲企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,每月月初發放上月工資,2019年12月1日,“應付職工薪酬”科日貸方余額為33萬元。該企業2019年12月發生職工薪酬業務如下:(1)5日,結算上月應付職工薪酬33萬元,其中代扣代繳的職工個人所得稅1.3萬元,代墊職工房租0.7萬元,實際發放職工薪酬31萬元。(根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題(答案中的金額單位用萬元表示)。(1)根據期初資料和資料(1),下列各項中,企業結算職工薪酬的相關會計處理正確的是()。A.代扣個人所得稅時:I倡:應付職工薪酬1.3貸:應交稅費--應交個人所得稅1.3B.結轉代墊的職上房租時:借:應付職工新酬0.7貸:其他應收款0.7c.代扣個人所得稅時:借:其他應付款1.3貸:應交稅費--應交個人所得稅1.3D.結轉代墊的職工房租時:借:應付職1新酬0.7貸:應收賬款0.7
老師,如果個人的個稅由公司承擔了,借應交稅費應交個人所得稅2000貸銀行存款(繳納的是7月份的個稅,),在做8月份工資表的時候,里面的個稅扣除項是1990,那么這少扣的10元算是公司幫忙墊付的10元嗎,借管理費用應發數15000貸應付職工薪酬借應付職工薪酬15000管理費用五險一金(_5000)貸應交稅費個稅1990貸銀行8010, ,實際上只能付8000元給員工,那應交稅費應交個人所得稅的余額是不平的
從基本工資里多扣出來的個稅有200元。科目余額表應交稅費-個人所得稅貸方余額200,(是前期從工資里多扣的)個人所得稅貸方有200元。在2023年12月發放工資時,給職工多發了5元。基本工資應該發9000元,實際發放9005元。做分錄可不可以為:計提時:借業務活動費用9000貸應付職工薪酬9000。支付時:借應付職工薪酬9000個人所得稅5銀行存款9005。然后剩余多的個稅,借個人所得稅105貸其他應付款105還是說先將多余的個稅借個人所得稅200貸其他應付款200計提工資借業務活動費9000貸應付職工薪酬9000支付工資時借應付職工薪酬9000其他應付款5貸銀行存款9005可以這樣調整賬目嘛?(自己理解的就是多扣的個稅再還給個人),
老師,平時做工資是 先代員工繳納個稅了 借 其他應收款 個稅和社保 100 貸 銀行存款 100 發工資時 借 管理費用 10000 貸 應付職工薪酬 10000 借應付職工薪酬 10000 貸 其他應收款 個稅和社保 100 銀行存款 9900 申報個稅時又是以銀行卡發放的數額申報的,導致我的做賬系統跟個稅系統里的工資總額不一致咋整
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這個我知道,對方科目寫什么呢
其他應收和其他應付款】 這樣對應的
是這樣嗎
但是感覺好像不對,其他應付款的借方表示其他應收款增加
你最后那個分錄其他應付款不是沖抵了嗎?那個其他應付款貸方寫39.6 貸方寫21.6
您能給我整理一下完整的會計分錄嗎,您這樣我不知道您說的什么意思
你直接按照你上面的分錄來做就行了,最后 借應交稅費 貸銀行存款