您好 可以開具銷項發票 只是沒有成本 收入都是利潤
老師,一般納稅人原材料進項發票增值稅13%,而我們開給建筑公司只要9%專票,請問一般納稅人可以開13%和9%的專票嗎?那銷項9%的話,進項13%可以抵扣嗎?
老師,我們是一般納稅人,沒有進項票,只有進回來原材料的白條,能開銷項票嗎
老師你好,我們是一般納稅人公司,有進項,現在要對外開13%的普票,回來的進項可以抵扣普票銷項嗎
老師,如果進項發票一直都沒有,銷項發票每月都在開,買原材料就用白條做憑證,借方:原材料,貸方:現金,這樣可以嗎
老師,我是一般納稅人,之前進回來一批材料A進項稅額13,又進回來一批材料B進項稅額2 現在我銷售了A材料,用了進項稅額12,把B材料的進項稅額也用了,B商品還有庫存,這開票呀沒進項稅額了,這樣可以嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,成本就是買原材料的進項票,人工,水電等等。如果說沒有進項,那么這些東西不可以做為成本核算是嗎。這樣是不是增加了未來繳納所得稅的費用呀,是不是更不劃算,而且買原材料的白條,也是要繳納所得稅的。
人工費可以沒有發票 水電費要取得發票? 可以做成本入賬 但是不能企業所得稅前扣除 匯算清繳的時候納稅調整