你好, 附加稅, 水利基金,如果季度不超過(guò)30萬(wàn)元免交,
老師好,小規(guī)模公司在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,在申報(bào)稅費(fèi)的時(shí)候是不是要交附加稅和印花稅水利基金
老師好,我們是小規(guī)模納稅人。在稅務(wù)局申請(qǐng)代開(kāi)的專票,電子稅務(wù)局需要申報(bào)印花稅嗎?當(dāng)時(shí)是沒(méi)有扣印花稅的
現(xiàn)在一般納稅人和小規(guī)模的附加稅稅率及計(jì)算公式,水利基金現(xiàn)在是不是減免了不用交,老師好
小規(guī)模在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,也在代開(kāi)時(shí)扣繳了增值稅和附加稅,季度申報(bào)的時(shí)候增值稅填完了,也顯示了預(yù)繳,但是附加稅沒(méi)看見(jiàn)有,那附加稅的表要填寫(xiě)嗎
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票時(shí)已交增值稅和附加稅, 季報(bào)的時(shí)候還用交印花稅嗎?開(kāi)的是建筑帶務(wù)發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車(chē)公用協(xié)議,沒(méi)有租金只報(bào)銷(xiāo)油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
可是代開(kāi)的是專票
增值稅交了,附加稅肯定要交了吧,我的意思是開(kāi)了專票不管有沒(méi)有超30萬(wàn)這些稅種都要交了吧
您好 不是的,您就是代開(kāi)的是專票,如果不超過(guò)30萬(wàn)元兩個(gè)附加稅和水利基金是減免的,城建稅正常交,如果超過(guò)了30萬(wàn)元,附加稅有減半征收的優(yōu)惠政策,水利基金正常交
老師為啥會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù),是不是交了稅款又有開(kāi)錯(cuò)的但是有作廢的
您好, 您這個(gè)圖看不清,具體是哪一行?,那一行的名稱是什么?
24行,收入是系統(tǒng)自動(dòng)出的
老師,小微企業(yè)減免所得稅那個(gè)稅額是怎么算的
你好, 小微企業(yè)現(xiàn)在1%的稅率,然后有2%的減免優(yōu)惠 2%減免可以填寫(xiě)在減免表里
你說(shuō)的是增值稅吧,我是說(shuō)企業(yè)所得稅
您好 是的,因?yàn)檫€一直在想你前面問(wèn)增值稅這個(gè)問(wèn)題 不超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額,就用應(yīng)納稅所得額乘以15%就是減免的金額
這個(gè)不是么,好像是20%
您好 是的,我打錯(cuò)了 不超過(guò)100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額,就用應(yīng)納稅所得額乘以20%就是減免的金額 因?yàn)椴怀^(guò)100萬(wàn),實(shí)際是相當(dāng)于交百之五 因?yàn)椴怀^(guò)100萬(wàn),實(shí)際是相當(dāng)于交5%的所得稅,5%和基本稅率25%之間的20%的差額就是減免的金額,