要對(duì)應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅的 借,遞延所得稅資產(chǎn), 貸,所得稅費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)提壞賬后,要計(jì)提遞延所得稅,分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn),計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn)怎么計(jì)算
計(jì)提壞賬后需要確認(rèn)遞延所得稅嗎
全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),如果壞賬準(zhǔn)備是5000,分錄怎么做?
全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn),如果壞賬準(zhǔn)備是5000,分錄怎么做?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
我們是小微企業(yè),壞賬準(zhǔn)備余額7486.49,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅資產(chǎn)金額如何計(jì)算?直接乘20%嗎?
你實(shí)際利潤(rùn)總額是低于100萬(wàn)嗎
是的現(xiàn)在都還是虧損
那你是按照20%計(jì)算遞延所得稅的
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)貸方所得稅費(fèi)用需要分當(dāng)期和遞延的嗎
所得稅費(fèi)用不需要的