您好,同學,是的,您的理解正確。
請問老師,這個月的進項稅有留抵的,賬務處理上就是正常做,不需要另外做什么吧?
老師,你好,請問下,我這邊收到了發(fā)票沒有拿去做認證抵扣,但是我做賬又是正常做的應交稅費-進項稅額,但是實際上的賬務處理是應交稅費-待抵扣進項稅額,請問這樣子的話我怎么處理?等我發(fā)現(xiàn)這個問題已經(jīng)跨月好幾個月了
老師,上個月有留抵的進項稅額,這個月抵扣的時候,賬務上需要怎么處理?
想問下老師,上個月有留抵的進項稅額,這個月需要做什么賬務處理嗎?
老師您好,請問出口退稅企業(yè),出口退稅進項稅額可以全額抵扣,正常做了,請問采購進項在賬上做賬的時候進項稅額正常做賬在借方,進項稅額是一直掛在借方賬上嗎?月底結(jié)賬前如何處理呢?認證勾選的出口能退稅的進項稅額我這邊做賬了,其中出口進項退稅退回來的稅金就是采購進項的稅額,請問賬上進項饑餓反稅額需要處理嗎?月底
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?