你好!內(nèi)帳的話可以調(diào)整到未分配利潤
有家企業(yè),做賬時(shí)需要錄期初數(shù)據(jù),因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)和平常見到的不一樣,導(dǎo)致錄了之后,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不一樣,用時(shí)財(cái)務(wù)軟件審核的時(shí)候也是不平的,差值剛好是未分配利潤那個(gè)差值,請問要從哪里找原因呢
老師 我想問一下 之前企業(yè)手工賬 現(xiàn)在換成財(cái)務(wù)軟件了 錄期初余額的時(shí)候銀行有余額 然后資產(chǎn)負(fù)債表不平 差在這個(gè)期初余額 是需要利潤分配嘛
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告,里面有資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表,所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表,對方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬,根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對賬單,錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”。現(xiàn)在試算平衡了,生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字,我應(yīng)該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師,我想了解一下,本年的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”年初余額是否恒等于上一年資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末余額?因?yàn)椋F(xiàn)在涉及要調(diào)2019年的報(bào)表,要調(diào)未分配利潤的數(shù)據(jù)。但是,調(diào)了以后,未分配利潤數(shù)據(jù)就跟下一年的年初余額不一樣了。是否,調(diào)了一年,后面的每一年的報(bào)表都要調(diào)?不然,報(bào)表就會一直不平?
年初換賬套,沒有錄入銀行存款的期初余額,在12月做了一筆期初余額的賬務(wù)處理,貸方計(jì)入:以前年度損益調(diào)整。然后現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系有差異,是不是不用理
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
外賬呢老師 這個(gè)財(cái)務(wù)軟件是小企業(yè)的我看沒有以前年度損益調(diào)整 我得給它放在哪個(gè)科目里
你好!外帳需要查明原因才可以調(diào)賬,要協(xié)調(diào)賬說明的。可以直接未分配利潤
就是以前銀行卡里有走賬 然后有余額 剩6分錢 錄期初我就直接錄進(jìn)去了 今年是從1月份開始用的財(cái)務(wù)軟件 導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平 那這個(gè)得怎么弄呀
你好!按沒有這六分的做期初,在做一張 借:銀行存款0.06 貸:營業(yè)外收入0.06
就是把期初刪掉 然后做一筆這個(gè)分錄唄
你好!是的,這樣就可以了
好的謝謝 太感謝您了
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝