您好 做前面計提跟繳納相同的紅字分錄
疫情社保減免期間怎么做賬,比如2月單位部分繳納15367.2,個人部分繳納6041.24,已入賬,借管理費用15367.2 其他應收款~職工社保6041.24 貸銀行存款。 3月份這樣怎么做賬
疫情期間我單位2月份繳納了單位和個人部分的社保,然后單位部分交的不能退回而是沖抵4月份和五月份個人部分的,請問怎么做賬啊
疫情期間單位部分社保減免因我每月按時繳納所以多繳了現(xiàn)在沒有退回基本戶用于抵減單位為員工代扣代繳那部分的金額請我我應該怎么記賬吶
老師,收到醫(yī)保中心退回的疫情原因單位多繳部分費用,怎么做分錄呢
老師您好,今年疫情,之前繳納的社保繳納減免了一部分,社保給退回了,請問收到退費的分錄怎么做?
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數(shù) 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發(fā)費用的加計扣除,研發(fā)費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發(fā)票也是B公司,諾簽租車協(xié)議,A公司又提供不了發(fā)票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現(xiàn)在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現(xiàn)在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發(fā)現(xiàn)所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發(fā)費用的加計扣除,研發(fā)費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據(jù),目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補
計提時第一步分錄是這樣: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費 (單位部分) 其他應收款-社會保險費(個人部分) 貸:銀行存款 第二步分錄: 借:管理費用(單位部分) 貸:應付職工薪酬(應付社會保險費) 那后面月份我收到社保退費后,是做社保收回那一筆的紅字分錄嗎?
請問是個人部分沒有退回 對吧
是的老師,只退了單位部分的部分
借:管理費用(單位部分) 借方紅字 貸:應付職工薪酬(應付社會保險費) 貸方紅字 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬(應付社會保險費)
老師給的兩個分錄,第一個分錄應該是單位部分全額計提時的金額紅沖,第二個分錄是收到社保退款的金額,對嗎?老師
是的 這樣理解正確的
好的老師,再問下老師,注銷的紅字憑證和訂正的藍字憑證可以寫在一張上嗎?
注銷的紅字憑證和訂正的藍字憑證可以寫在一張上