你好 安負數(shù)銷售額來申報的
8月份收到了進項專票,9月份開了紅字發(fā)票信息表,但是銷方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票過來,10月份在申報9月份增值稅的時候發(fā)現(xiàn)進項稅額不夠抵扣,請問是否可以申請撤銷已經(jīng)開具的紅字發(fā)票信息表中的稅額?
公司經(jīng)營許可證已經(jīng)到期,已經(jīng)一年沒有開發(fā)票,但去年開的發(fā)票退回來了,并且沒有認證,于是本月開具了紅字信息表,開了銷項負數(shù)發(fā)票,請問在增值稅上有什么變化
已經(jīng)認證的發(fā)票,夠買方申請了紅字信息表,銷售方按信息表開負數(shù)發(fā)票,,增值稅附表二本期進項稅額轉(zhuǎn)出額是不是會自動有數(shù)據(jù)的
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數(shù)發(fā)票,那這樣他們也算本月內(nèi)的進項轉(zhuǎn)出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數(shù)發(fā)票給他的情況下
產(chǎn)品部分退貨,進項發(fā)票我們已經(jīng)認證了,11-30號來了部分沖紅紅字信息表,但是對方?jīng)]有開負數(shù)發(fā)票出來,12月他們再開可以么
老師請問資產(chǎn)模塊怎么使用啊,感覺好復雜,錄進去會自動折舊嗎?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?有的話發(fā)一下模版
老板將個人的車過戶給公司,需要哪些費用,還有流程是什么
純外貿(mào)企業(yè),A工廠的貨12月已經(jīng)拉走出貨,票未到,暫估分錄,借:庫存商品 貸:應付賬款-A工廠,還是貸:應付賬款-暫估入庫?
可以更正以前年度的所得稅匯算清繳報表嗎
老師,暫估的費用匯算清繳如果我在4月份就申報了,5月份票來了可以不用調(diào)增吧?
老師,我們本來持有A公司的股權(quán),并實際繳納50萬,后轉(zhuǎn)讓給B公司,B公司無法支付這部分股權(quán),請問我記入營業(yè)外支出,需要什么查資料?
公司賬務交給第三方,現(xiàn)在公司給稅務局搖號列入風險管理,查到進項大,少報收入,該怎么處理
b.c公司共同經(jīng)營一個項目,在a公司運作(a不占股),b投資13萬,c公司投資15萬,投資用于支付貨款。現(xiàn)在凈利潤為-50萬,收入150萬,費用發(fā)生100萬(b公司支付80萬,c公司支付20萬),現(xiàn)清算利潤,按五五分計算盈虧。 1.b應承擔的虧損=50萬/2=25萬-13萬=12萬 c應承擔的虧損=50萬/2=25萬-15萬=10萬 計算是否正確 2.各公司支付的費用是否要計算在投資款里,理由是什么?
老師,你好,請問這道題第10小問,向稅務機關(guān)自行申報的消費稅為什么沒有抵扣第3小問委托加工的消費稅,葡萄酒的消費稅是可以抵扣的呀,但是標答沒有抵扣,請問為什么?
我們是需要補稅的嗎
負數(shù)銷售額不需要補交的 可以退稅