借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅,貸銀行,借營業(yè)外支出 貸銀行
麻煩問一下老師,補(bǔ)印花稅的滯納金走營業(yè)外,后還要做什么分錄調(diào)整!還有補(bǔ)交去年增值稅和滯納金的該怎么調(diào)整
老師,補(bǔ)交上月的印花稅且還有滯納金怎么做分錄,
老師 3月份補(bǔ)交21年1-12月份的印花稅 還有滯納金 怎么做分錄呢
請(qǐng)問補(bǔ)繳上月的印花稅5000和滯納金8塊的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,補(bǔ)繳2022年的印花稅和滯納金怎么做分錄?
老師,一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡易計(jì)稅還是一般計(jì)稅,是需要稅務(wù)局核定嗎?還是誰說了算
老師那建筑勞務(wù)公司一般計(jì)稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應(yīng)聘了去公司做出納,請(qǐng)問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也開了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計(jì)稅差額納稅實(shí)質(zhì)就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是吧,就是只要開一般計(jì)稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就可以了,然后簡易計(jì)稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計(jì)稅稅率走,也不可以抵扣,是這個(gè)意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會(huì)被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時(shí)間4月1日開始,這個(gè)員工這個(gè)會(huì)扣費(fèi)嗎?
郭老師,其他老師不要接,個(gè)體工商戶,每個(gè)月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個(gè)所得是企業(yè)所得還是個(gè)人所得呢?服務(wù)行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費(fèi)嗎?
上月也沒有計(jì)提,用不用補(bǔ)提
補(bǔ)上,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
老師,印花稅是不是不計(jì)提也行
你們要是當(dāng)月交當(dāng)月的,就不需要計(jì)提,要是當(dāng)月交上個(gè)月的就需要。
現(xiàn)在10月份交的是9月份的
和賬一致
和賬一致就不需要計(jì)提?
需要計(jì)提,9月做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi),10月做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
謝謝老師!
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了