你好 你算進(jìn)項(xiàng)稅加上 你是算應(yīng)交增值稅 還是什么 ?
公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額
增值稅一般納稅人銷售貨物取得的增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是嗎?
銷售貨物取得了增值稅專用發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng),那么算進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候還需要加上嗎?
小規(guī)模納稅人購進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問下,我一個(gè)產(chǎn)品是以13的增值稅進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來的。銷售時(shí)候開的普通發(fā)票,那么我13的進(jìn)項(xiàng)可以用來抵其它貨物嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
對(duì),算應(yīng)交增值稅
你好 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 %2B進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -留抵進(jìn)項(xiàng)稅 這樣來計(jì)算 。