是小規模嗎,這個之前學員反饋問稅局說是普通發票直接0申報,這個要是專票,就負數去申報填寫就可以,這個提交不了,帶上申報表和公章去稅局大廳申報
一季度3月開了45萬的票,報完稅了,三季度8月份開了負數發票,45萬,怎么報稅,所得稅報表,收入填負數嗎
開了負數發票如何填寫增值稅納稅申報表?五月份開了30萬的發票,然后八月份開了30萬的負數發票,這30萬的負數發票納稅申報表里怎么填寫?
開了負數發票是這樣填寫納稅申報表嗎?
老師,11月份填寫了增值稅申報表未開票收入2萬元,12月份開票2萬,怎么申報啊,是要填寫負數嗎怎么填 謝謝指點
老師,我們公司11月份開了230萬的發票,交了增值稅。12月份這230萬發生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
你要是一般納稅人,直接填寫附表1 就可以,會自動生成主表留底稅額下面,
是小規模,普票,那我直接零申報了
小規模普通發票之前季度交過稅嗎,那這個交過,也去稅局大廳申報,要是沒有開藍字發票,銷售額還是負數話
要是沒有交過,之前學員反饋問稅局說是直接0申報
之前沒有交過,銷售的是免稅產品
那這個直接0申報就可以,之前學員反饋問稅局是這樣
好的,謝謝老師
好的,我先回復別的學員了