你好,需要收回來紅沖開票
老師,實務比如中8月份開票10萬,已收款10萬,但是現在供不了貨,需要退回4萬貨款,這個發票需要收回來紅沖開票嗎?還是需要怎么操作?謝謝
老師,比如中8月份開票10萬,已收款10萬,但是現在供不了貨,需要退回4萬貨款,是否付款4萬的時候開一張紅字發票銷售退回的發票就可以?謝謝
去年收的款已經開了發票了,今年8月去年那張發票被退回來了,金額開錯了,例如去年的發票是10萬元,其實應該是9萬,所以在9月開了紅字發票沖了去年那張10萬的、重新開了9萬的發票,現在我的主營業務收入是負數了,怎么處理呢?負數可以轉入別的什么科目沖平嗎?還是就留在賬上不管他,增值稅可以0申報嗎?謝謝老師
紅沖了一張發票,之前在外地預交的稅款怎么處理,之后也不開票了。 這月的進項少認證多少,比如說,這月銷項是10萬,預交了兩萬,正常需要進項10-2=8萬,現在沖了銷項五萬,那需要的進項是10-5-2=3萬嗎??沖的這部分發票之前如果預交了一萬,那是少認證五萬減一萬,還是少認證五萬??
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發票,本月已認證報稅,現在供應商發現發票開具的發票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發票信息表還是供應商那邊開???供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
要是對方已認證呢?
就對方填紅字信息表就行了