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老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應交增值稅1297.99。然后9月份異地預繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?

2020-10-13 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-13 11:15

是的,你的理解是對的

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快賬用戶3571 追問 2020-10-13 11:20

申報的時候怎么填,預繳的會直接在表里了嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-13 12:00

附表里面有填列預交的地方的

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是的,你的理解是對的
2020-10-13
你好同學,銷項-進項-預交=852290.93,你這個676887.24是怎么來的
2021-11-25
一般情況下,如果 8 月的增值稅未繳納且想在 9 月做留抵抵欠,但 9 月報稅時仍有未繳稅額,通常不能直接再留到下個月進行留抵抵欠。 稅務機關對于留抵抵欠有一定的規定和審批流程。如果未按照規定繳納稅款,可能會面臨滯納金、罰款等風險,并且稅務機關可能會對企業的納稅行為進行監管和處理
2024-10-17
你好,同學。 是在次月抵減,本月結轉稅款,下月繳納的時候,加記抵減稅額在次月做分錄
2021-11-15
你好是的,不需要交增值稅的。
2021-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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