1,按這個(gè)藍(lán)字發(fā)票直接申報(bào)填寫附表1就可以,這個(gè)對(duì)應(yīng)紅字發(fā)票10月開(kāi)是申報(bào)到所屬期10欄,藍(lán)字%2B紅字去申報(bào),2 去找專管員說(shuō)是忘記作廢了,這個(gè)看可以按減掉之后去申報(bào)增值稅不,
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,上月開(kāi)了張發(fā)票,本來(lái)要作廢的,沒(méi)作廢的,對(duì)方也沒(méi)勾選。開(kāi)了紅字發(fā)票,稅額怎么對(duì)不上
上個(gè)月發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我忘記及時(shí)作廢了,三聯(lián)都在我這,購(gòu)買方如果沒(méi)核對(duì),直接勾選認(rèn)證了,我可以直接開(kāi)紅字發(fā)票嗎
公司上個(gè)月來(lái)了一張發(fā)票,忘了作廢,對(duì)方已勾選認(rèn)證了,我這里來(lái)不出紅字發(fā)票,開(kāi)出來(lái)的藍(lán)字發(fā)票如何報(bào)稅
老師,我想問(wèn)你一下,本月我申請(qǐng)了一張紅字發(fā)票,我是購(gòu)買方,讓對(duì)方給我重新開(kāi)具,這張進(jìn)來(lái)的紅字發(fā)票是不是也需要在勾?這張進(jìn)來(lái)的紅字發(fā)票是不是也需要再勾選平臺(tái)認(rèn)證
請(qǐng)問(wèn)老師,專票對(duì)方?jīng)]認(rèn)證,我們要回來(lái),開(kāi)了紅字發(fā)票,紅字發(fā)票就是在開(kāi)票稅控系統(tǒng)里面操作后還要開(kāi)一張紅字票出來(lái)嗎?
工會(huì)支出,會(huì)員產(chǎn)生一些文體活動(dòng)活動(dòng),有的不做文體支出,直接做會(huì)員活動(dòng)支出可不可以
2021年總公司代收開(kāi)戶費(fèi)后,總公司給客戶開(kāi)票,2021年轉(zhuǎn)給子公司,互相掛賬內(nèi)部往來(lái),子公司匯算清繳時(shí)再給總公司開(kāi)具發(fā)票,并繳納增值稅,子公司這樣處理可以嗎 稅務(wù)客服說(shuō)有延遲納稅,按萬(wàn)分之五交罰金,對(duì)嗎
老師好,工商年報(bào)中社保繳費(fèi)基數(shù)是只填寫單位繳納部分還是包含個(gè)人繳納部分?
老師您好,我單位是小規(guī)模納稅人,銷售醫(yī)療器械的公司,才成立還未開(kāi)業(yè),單位需要進(jìn)銷存系統(tǒng)嗎,我一點(diǎn)醫(yī)療器械行業(yè)經(jīng)驗(yàn)都沒(méi)有,需要指點(diǎn)和籌劃下
老師,差旅費(fèi)包含出差吃飯的餐飲費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有回來(lái),銷項(xiàng)已開(kāi),怎么做賬呢?
這個(gè)填的對(duì)嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
公司需要實(shí)繳,需要看額度,從哪里看
老師,新公司稅務(wù)登記完成,怎么沒(méi)有開(kāi)票業(yè)務(wù),這個(gè)如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財(cái)務(wù)制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度,業(yè)務(wù)招待費(fèi)制度,預(yù)付款制度,采購(gòu)制度,還有什么制度嗎
這就是說(shuō)這個(gè)月報(bào)了下個(gè)月可以退回
是,下個(gè)月是沖掉藍(lán)字銷項(xiàng)稅額 ,退回少,一般不給退,抵減后面需要交
我們有進(jìn)帳進(jìn)項(xiàng)下個(gè)月是不是可以退回稅款
這個(gè)退回少,需要看你稅局,我看學(xué)員反饋這個(gè)都是不給退回,直接抵減后面銷項(xiàng)稅額你不想交,找專管員去找專管員說(shuō)是忘記作廢了,這個(gè)看可以按減掉之后去申報(bào)增值稅不,
不退就去我們給對(duì)方公司交了稅款
這個(gè)一般是后面 留底,抵減后面需要交增值稅
不能不交稅
你找你專管員問(wèn)了 ?那沒(méi)有辦法,只能留后面抵減,是不是可以退稅,你需要找你專管員協(xié)商,這個(gè)一般不給退稅,我看學(xué)員反饋