營業(yè)外收入要具體看什么項目,是不是全部納入應(yīng)納稅所得額,營業(yè)外支出也是這樣的,你這個問題太籠統(tǒng)了
各位老師好,我公司是個獨企業(yè),需要注銷時,發(fā)現(xiàn)營業(yè)外支出有438568.7元,營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)收入共計670997.73元,這還需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎?請老師指教,謝謝哈
老師好,我單位是小規(guī)模納稅人19年12月開了20萬的免稅普票,銷售農(nóng)產(chǎn)品種子發(fā)票,增值稅依照國家稅務(wù)局要求主表19行填寫了免稅額6000元,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我改19年的企業(yè)所得稅匯算,要求加這6000元的稅款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目中,我想我企業(yè)都是免稅的,怎么讓我莫名其妙加上6000元的營業(yè)外收入,能不能給我提供一個會計條款證明我不需要確認這部分營業(yè)外收入,謝謝老師
老師,因個人所得稅在月度申報的時候已減半征收,計入到營業(yè)外收入,現(xiàn)在做生產(chǎn)經(jīng)營所得的匯算清繳工作,需要把這部分的營業(yè)外收入+主營業(yè)務(wù)收入合并計稅繳納個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得嗎?
老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅的。在準備做注銷的時候,之前有筆小規(guī)模減免的增值稅要轉(zhuǎn)入征稅營業(yè)外收入。那么現(xiàn)在這筆營業(yè)外收入導致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
請問老師,單位購買4臺熱水器共計8000元,收到的是普票,然后捐給了養(yǎng)老院,做營業(yè)外支出 貸 庫存商品 8000元 貸 銷項稅8000*13% ,請問老師,購入再捐出企業(yè)還要繳納一筆銷項稅,另外企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,這個放到營業(yè)外支出的8000×(1+13%)支出,還得調(diào)增處理,怎么總的看來這筆捐贈對企業(yè)不利呢。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
老師您好,營業(yè)外支出是調(diào)整(收不回來的款項),營業(yè)外收入都是生產(chǎn)經(jīng)營所得,反正公司現(xiàn)在是虧損的
老師,這樣還需要繳納個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅嗎
這種情況的話,你也要進行納稅申報。因為里面可能涉及到納稅調(diào)增的一個項目的話,那可能也會需要繳稅。凈利潤和應(yīng)納稅所得額不是一個概念。
好噠,謝謝老師哈