您好,您應該開具13%的稅率
老師:我們是危險品運輸企業,平時我們公司開具的是關于運費的增值稅專用發票。2017年11月份購入的液化氣運輸半掛車,當時購進時的稅率是17%。現在出售這輛二手車給其他公司,對方要求我們公司開具出售這輛車的增值稅專用發票,我們應該開多少的稅率?
老師,我運輸公司是一個2人合伙企業,一般納稅人。其中一個老板有15部車,一個女老板手里有好多業務,她本身就是一家貿易公司的老板。他們合伙投資注冊一家常鑫運輸公司,一起購買13部車,一起從事危化品運輸業務。每次開票時,有車老板就要求是他運輸的就要備注清楚,這些運費專票是他的。但是銷售方寫常鑫運輸公司。其他13部車運輸的就開常鑫運輸公司的專票 。老師,我想問有車老板的運輸費是否要做公司的主營業務收入?
老師,我們公司出售了一輛二手車,我們是一般納稅人,當時買進來的二手車不能抵扣進項,是二手車市場給我們開具的發票,我們是21年買進來的,現在繳納增值稅按多少繳納
老師,我們是運輸企業,公司一部分不用的車放在二手車公司進行了銷售,二手車公司直接給購買方開了二手車銷售發票,我們公司全程沒有開發票,那么我們公司需要按無票收入補交增值稅嗎,稅率是多少
【汽車行業老師進】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
那王老師再請教個問題,因為這是一個新接觸的業務,我們需要在開票系統里面添加商品和服務稅收分類編碼。需要添加的商品名稱可以按照原來購入的名稱填寫嗎?還是要填關于二手的?
就按照原來購入的名稱來填,不用特意顯示二手的這個信息
王老師:我們在發票備注里面填寫二手行不行?還有因為之前我們購買時的稅率是17%,現在賣掉的稅率是13%我們走賬怎么走?需要沖回
當時是做固定資產的是嗎?那走固定資產清理科目,稅額按照不含稅銷售價*13%即可。最終固定資產清理結轉入營業外收入\支出 備注欄可標注