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老師,關于疫情期間生活服務類免稅,申報的時候到底是填在哪呢? 是填在附表一那個“四、免稅”。 還是填在減免稅表里那個“免稅”。 還是兩個表都要填呢?

老師,關于疫情期間生活服務類免稅,申報的時候到底是填在哪呢?
是填在附表一那個“四、免稅”。
還是填在減免稅表里那個“免稅”。
還是兩個表都要填呢?
老師,關于疫情期間生活服務類免稅,申報的時候到底是填在哪呢?
是填在附表一那個“四、免稅”。
還是填在減免稅表里那個“免稅”。
還是兩個表都要填呢?
2020-10-12 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-12 10:56

附表1這個19欄和減免表 第一列,你開發票銷售額填寫第一列

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快賬用戶5355 追問 2020-10-12 11:13

就是說兩個表都要填的哈?我開票按6個點開的,銷售額那里是填不含稅金額吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:19

你們稅局說是按免稅申報嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:19

那這個是填寫好含稅這個,

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:20

我看學員反饋問稅局說是開6%不享受免稅呢,需要填寫6%下面呢,

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快賬用戶5355 追問 2020-10-12 11:41

我們之前都是正常交稅了,結果前兩天稅局特地打電話來說我們應該免稅的結果交稅了導致預警了,然后就和我們說要免稅,但是專管員自己又不太懂,我也沒操作過免稅的填報...那我開了6個點稅票,就是填含稅金額是吧

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快賬用戶5355 追問 2020-10-12 11:42

而且我們還是分支機構要分稅,如果主表那里免稅銷售額是含稅的,那總分機構那里也要填含稅銷售額吧、

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:51

這個填寫是含稅,這個,那總分機構那里也要填含稅銷售額吧、 你這個說是哪里?

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齊紅老師 解答 2020-10-12 11:52

這個這么看,你收款1000 ,現在開發票是價稅合計是1000 ,不含稅是=1000/(1%2B6%)假設開免稅是1000 ,沒有開免稅,不含稅小于1000 ,現在需要按免稅申報,那這個是申報就是免稅欄填寫是含稅1000

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快賬用戶5355 追問 2020-10-12 11:56

了解了,那就是按含稅銷售額填報,因為我們是有分公司,需要先在總分機構操作分稅再填報增值稅的。

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齊紅老師 解答 2020-10-12 12:00

總分機構不清楚這個,不好意思,這個不清楚,但是一般公司是這樣申報,要是說按免稅話,是這樣含稅去填寫,減免表第一列

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附表1這個19欄和減免表 第一列,你開發票銷售額填寫第一列
2020-10-12
是的,這樣填寫正確的。
2022-05-06
你好,本期發生填440,然后在實際抵減填440
2021-02-03
你好 所得稅不免 在營業收入里面
2021-01-14
截圖你的主表看下的
2020-10-12
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