附表1這個19欄和減免表 第一列,你開發票銷售額填寫第一列
老師,金稅盤服務費 10月份申報的時候填寫了 附表四和增值稅減免申報表。 現在11月份,附表四數據是自動帶出有期初余額的。但是增值稅減免申報表 是空白的,我需不需要填寫 期初余額 跟附表四一樣?
當月我有繳納稅控盤免費280元,我在附表四,已經填寫本期發生額和本期實際抵扣額280.請問我填減免稅申報明細表時,是在減稅性質代碼增加 還是在免稅性質代碼增加, 增加那里有很多選擇,那我選擇哪個呢?
老師,關于疫情期間生活服務類免稅,申報的時候到底是填在哪呢? 是填在附表一那個“四、免稅”。 還是填在減免稅表里那個“免稅”。 還是兩個表都要填呢?
老師您好!我是生活服務業小規模納稅企業,疫情期間的免稅申報我在減免稅申報表填了,怎么在主報里自動帶不了數據,然后我就手動在18欄本期免稅額填了數據,怎么24欄本期應補稅額數還是沒有變動?應該填哪一欄了?
老師在屬于疫情期間生活服務免稅收入額的 是不是還要在所得稅預繳申報表中A201010免稅收入的第十欄其他項目欄填列
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
就是說兩個表都要填的哈?我開票按6個點開的,銷售額那里是填不含稅金額吧?
你們稅局說是按免稅申報嗎?
那這個是填寫好含稅這個,
我看學員反饋問稅局說是開6%不享受免稅呢,需要填寫6%下面呢,
我們之前都是正常交稅了,結果前兩天稅局特地打電話來說我們應該免稅的結果交稅了導致預警了,然后就和我們說要免稅,但是專管員自己又不太懂,我也沒操作過免稅的填報...那我開了6個點稅票,就是填含稅金額是吧
而且我們還是分支機構要分稅,如果主表那里免稅銷售額是含稅的,那總分機構那里也要填含稅銷售額吧、
這個填寫是含稅,這個,那總分機構那里也要填含稅銷售額吧、 你這個說是哪里?
這個這么看,你收款1000 ,現在開發票是價稅合計是1000 ,不含稅是=1000/(1%2B6%)假設開免稅是1000 ,沒有開免稅,不含稅小于1000 ,現在需要按免稅申報,那這個是申報就是免稅欄填寫是含稅1000
了解了,那就是按含稅銷售額填報,因為我們是有分公司,需要先在總分機構操作分稅再填報增值稅的。
總分機構不清楚這個,不好意思,這個不清楚,但是一般公司是這樣申報,要是說按免稅話,是這樣含稅去填寫,減免表第一列