直接借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
老師,公司設(shè)置預(yù)收預(yù)付科目,收到預(yù)收款時,借現(xiàn)金或銀行,貸預(yù)收;發(fā)貨時確認(rèn)收入,借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,還是先借預(yù)收,貸應(yīng)收,然后借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
老師,收學(xué)費(fèi)時分錄: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后每月分?jǐn)偝墒杖耄?借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那么請問老師,如果中間有學(xué)生退學(xué)費(fèi), 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業(yè)務(wù)收入還是預(yù)收賬款?。?/p>
運(yùn)輸公司先墊付運(yùn)費(fèi),借預(yù)付賬款貸銀行,開發(fā)票后,借應(yīng)收賬款,貸主營收入,應(yīng)交稅費(fèi),收到錢,借預(yù)付,借銀行,貸應(yīng)收,對嗎?
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸預(yù)收賬款110 消費(fèi)時 借預(yù)收賬款110 貸主營業(yè)務(wù)收入 110 (2)借銀行存款100 貸預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 財(cái)務(wù)費(fèi)用10 貸主營業(yè)務(wù)收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預(yù)收賬款100 消費(fèi)時借預(yù)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
我們這次是小規(guī)模這個季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進(jìn)賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險(xiǎn)的人員,次月就減員,還需要申報(bào)個稅嗎,不申報(bào)會有什么風(fēng)險(xiǎn)
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當(dāng)時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計(jì)提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上?,F(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù),報(bào)表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時紅沖了報(bào)表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項(xiàng)
那如果不設(shè)預(yù)付,用應(yīng)收賬款替代,應(yīng)收賬款的貸方,那就是借現(xiàn)金或銀行,貸應(yīng)收賬款xx公司,會不會和xx公司回款混淆了呀,回款的時候也是借銀行貸應(yīng)收
看余額就可以 應(yīng)收賬款貸方余額表示預(yù)收賬款