你好,還沒有分攤到收入的,做到預收賬款就可以的。
收到學費分錄:借:銀行存款20000 貸:預付賬款20000 分攤2年:借預付賬款:10000 貸:主營業務收入10000 現在學生退費19000元怎么沖賬,做會計分錄啊,分攤怎么沖掉。求老師解惑
老師,我們公司是做教育培訓的,收到學費可以做預收款分攤到每月確認營業收入,那怎么確認每月的稅金和結轉營業成本呢? 1借:銀存存款 貸:預收賬款 2借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅金 3借:主營業務成本 貸:?
老師,收學費時分錄: 借:銀行存款 貸:預收賬款 然后每月分攤成收入: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 那么請問老師,如果中間有學生退學費, 借:-銀行存款 貸:-沖減主營業務收入還是預收賬款啊?
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務費用10 貸預收賬款110 消費時 借預收賬款110 貸主營業務收入 110 (2)借銀行存款100 貸預收賬款100 消費時借預收賬款100 財務費用10 貸主營業務收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預收賬款100 消費時借預收賬款100 貸主營業務收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現 那種是正確分錄?
我們是學校收入是學費,借:銀行存款,貸:主營業務收入 。如果有學生退費,如何做分錄
老師,請問我這個月季報報過了,但是24年的年報還沒報,24年有虧損,怎么辦
老師 小微企業年度匯算清繳報哪幾張表
清理往來款,有些應收應付(其他應收應付)處理不了的,如何操作呢?憑證如何記賬呢?
15號筆記下載不了,怎么下載
員工離職一次性的經濟補償金入什么科目呢?
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
題138,成本法轉權益法的后期追溯調整我不會,請老師幫忙
老師 請教個問題 我給別的公司租的集裝箱 他給我損壞了一個 合同上寫按重置價格賠償 那我賬務上怎么處理?先做報廢 入營業外支出 假如我的損失是10000元 那按合同他給我賠10000元 我在做營業外收入?
想請問一下,公司租賃進來的房子,又轉租出去,這個是開什么發票呢?
老師,個體戶好久沒用了,可以拿來開普票嗎